同學(xué)你好,繳印花稅時(shí) 借,稅金及附加 貸,銀行存款
老師你好,我們公司是一般納稅人簽購銷合同時(shí)候交印花稅。分錄應(yīng)該怎么做:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)……應(yīng)交印花稅,借:應(yīng)交稅金……應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款對嗎?
老師您好,我想問一下運(yùn)輸公司一般納稅人,繳納印花稅時(shí)直接借記應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,貸記銀行存款對嗎?
樸老師:我想問下印花稅這個(gè)科目怎么做賬,原來我是月末計(jì)提借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸銀行存款 但我也記得有人這個(gè)科目不過印花稅直接做費(fèi)用,老師我想知道正確版本
您好,老師印花稅的計(jì)提繳納分錄,計(jì)提 借:稅金及附加 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 繳納時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸,銀行存款,這樣對嗎?
老師好,請問一般納稅人公司繳納印花稅會計(jì)分錄是什么?借:管理費(fèi)用—印花稅 貸:銀行存款 還是 借:稅金及附加--印花稅 貸:銀行存款
老師,高速通行電子普通發(fā)票是不是可以抵扣
老師,假如我24年匯算清繳虧損30萬。24年匯算清繳是在25年的5月份才做。如果25年二季度盈利了20萬。將有以前年度虧損補(bǔ)20,剩余的10萬在哪兒能看到這個(gè)金額?或者是以后在預(yù)繳時(shí)怎么能知道之前還剩余的10萬未彌補(bǔ)虧損?
車間員工慰問費(fèi)放什么科目
老師你好!在平臺代開發(fā)票,稅費(fèi)沒有交,稅率為一個(gè)點(diǎn),公司直接扣一個(gè)點(diǎn)增值稅可以嗎?
職工工資可以沖暫估費(fèi)用嗎?
老師,下午好。公司新裝修一起材料費(fèi)人工一起11萬。這個(gè)直接計(jì)入當(dāng)期損益還是怎么做是正確的?
5月份由小規(guī)模變更為一般納稅人6月份沒有帶出增值稅申報(bào)表怎么辦
5月份由小規(guī)模變更為一般納稅人6月份沒有帶出增值稅申報(bào)表怎么辦
5月份由小規(guī)模變更為一般納稅人6月份沒有帶出增值稅申報(bào)表怎么辦
老師,客戶對公賬款付款給我們個(gè)人賬戶,不開發(fā)票,這樣可以嗎?