您好,季度28萬(wàn)不需要繳納增值稅。 成本是根據(jù)您的實(shí)際以及攤銷(xiāo)的來(lái)計(jì)算
小規(guī)模納稅人季度開(kāi)增值稅發(fā)票不超過(guò)9萬(wàn)(月開(kāi)票不超3萬(wàn))免增值稅及附加稅. 小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售收入不超過(guò)10萬(wàn)元,或者按季納稅的季銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元,免征增值稅.這是對(duì)小微企業(yè)的增值稅優(yōu)惠政策. 這個(gè)怎么理解,小規(guī)模到底是季度開(kāi)始不超過(guò)30萬(wàn)還是9萬(wàn)免稅
小規(guī)模納稅人免1%增值稅.但不免企業(yè)所得稅,這個(gè)季度28萬(wàn)元的銷(xiāo)售收入成本怎么
小規(guī)模納稅人免1%增值稅.但不免企業(yè)所得稅,這個(gè)季度28萬(wàn)元的銷(xiāo)售收入成本怎么辦,是否將獲得的收據(jù)也能記賬啊
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售行為,合計(jì)月銷(xiāo)售額未超過(guò)15萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷(xiāo)售額未超過(guò)45萬(wàn)元)的,免征增值稅;剛好45萬(wàn)也是免征嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,本季度28萬(wàn)的不含稅銷(xiāo)售額,營(yíng)業(yè)成本25萬(wàn),管理費(fèi)用14400,營(yíng)業(yè)外收入3000,請(qǐng)問(wèn)它本季度的企業(yè)所得稅怎么計(jì)算呢?是不是(28萬(wàn)-25萬(wàn)-14400+3000)*25%*20%
個(gè)稅提醒扣除6萬(wàn),是為什么,要怎么操作
債券投資的二級(jí)明細(xì)科目,“應(yīng)計(jì)利息”和“利息調(diào)整”有什么不同?
會(huì)計(jì)藍(lán)圖徐徐記錄旅途旅途
請(qǐng)問(wèn)國(guó)家法定節(jié)假日上班,比如日工資,100元,法定節(jié)假日上班可以拿到100+200=300,還是100+300=400? 我們會(huì)計(jì)跟出納在爭(zhēng)論,到底哪個(gè)是正確的
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在企業(yè)實(shí)操中會(huì)涉及嗎?稅法認(rèn)可嗎?
老師好我問(wèn)下那個(gè)稅務(wù)上要注銷(xiāo)外管證,以前個(gè)稅核定征收的,還欠稅務(wù)局的款,這個(gè)核銷(xiāo)怎么處理?
科目上債權(quán)投資和其他債券投資有什么不同?
老師你好這是什么意思
開(kāi)發(fā)票附件的發(fā)票清單要蓋章嗎
老師,宴請(qǐng)客戶(hù)的吃飯發(fā)票可以稅前扣除嗎
成本怎么辦,是否將獲得的收據(jù)也能記賬啊
收據(jù)一般不能做成本,是需要發(fā)票的
奧奧,有一個(gè)代賬公司說(shuō)小規(guī)模企業(yè)賬放在他那里什么也不用管,不用交稅,只管開(kāi)每個(gè)季度不超30萬(wàn)元的票就行,我就納悶這個(gè)成本怎么辦,次年這個(gè)有效憑證也拿不出來(lái)啊[捂臉][捂臉]
您好,不要納稅也需要申報(bào)的
成本票拿不到就沒(méi)有辦法抵扣