同學(xué)你好! 你說(shuō)的是對(duì)的,題目的要求是更正,也就是在原來(lái)分錄的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整,使結(jié)果正確,并不是讓你重新做正確的分錄
請(qǐng)老師幫我看一下這道題的答案,教案上是正確的嗎?為啥我算了很多遍?都和他的答案不一樣呢?
老師,想確認(rèn)一下,第4問(wèn),答案的做的補(bǔ)充嗎?而不是正確答案的全部?要不然我就看不懂了……
我們項(xiàng)目以前開了外經(jīng)證,也報(bào)驗(yàn)開票了,后面又簽了補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議還要開外經(jīng)證嗎?我看學(xué)堂上的問(wèn)答有說(shuō)要的有說(shuō)不要的,能給一個(gè)正確答案嗎?
老師,我想問(wèn)一下這道題的第九小問(wèn),就那個(gè)當(dāng)期不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅了。我算出來(lái)的跟答案的不一樣,然后答案上面的我不知道咋算。我就是按答案這個(gè)算,但是出來(lái)跟答案的不一樣就是分子上面的一加800跟分母上頭的一加800,我就不知道這個(gè)是在哪塊兒。這道題的全部答案
那如果一道多選題中,正確答案只有兩個(gè),而我在不確定的情況下選了兩個(gè)答案,那結(jié)果就是要么全對(duì)要么全錯(cuò)?
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒(méi)有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
有個(gè)疑問(wèn),工資薪金去年計(jì)提少了,實(shí)發(fā)多,匯算清繳按實(shí)發(fā)做稅前扣除。 如果費(fèi)用發(fā)票,去年開具的,去年沒(méi)有計(jì)提,匯算清繳能稅前扣除嗎?
你好老師,房地產(chǎn)企業(yè)收到預(yù)售款的時(shí)候開具不征稅發(fā)票,后期開具全款發(fā)票的時(shí)候,之前開的預(yù)收款不征稅發(fā)票需要沖紅嗎
老師,我公司實(shí)收資本全部到位了,500萬(wàn),但是公司沒(méi)有業(yè)務(wù),現(xiàn)在想注銷了,我想問(wèn)下,這個(gè)580萬(wàn)可以注銷的時(shí)候推給投資者嗎?有沒(méi)有什么稅費(fèi)?
老師,實(shí)操的問(wèn)題咨詢下:賬上有一輛二手車,購(gòu)入價(jià)格10000元,折舊已提完了,現(xiàn)在要過(guò)戶轉(zhuǎn)讓給股東,實(shí)際是沒(méi)有收款,但是過(guò)戶需要開票,二哥是說(shuō)開100的票就可以了,但是報(bào)廢不都是3000嗎?開100合理嗎
我司是一般納稅人,上個(gè)月做了一筆分錄,支付租金費(fèi)用(未收到發(fā)票),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款。那這個(gè)月收到對(duì)方開來(lái)的專票,那我這個(gè)月是否要調(diào)整上個(gè)月做的憑證,才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?是否要把上個(gè)月憑證做調(diào)整,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款?這樣子這個(gè)月才能勾選認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
你好留底稅額是怎么產(chǎn)生的
如果是增加20%的利潤(rùn),那新領(lǐng)用數(shù)量-1000單位,那意思是不用領(lǐng)了嗎 契稅加到房產(chǎn)原值,可以正常攤銷吧 老師幫忙回復(fù)下
老師,嵌入式軟件您了解嗎,嵌入式軟件的定義是什么
老師,請(qǐng)問(wèn)如果注冊(cè)資本實(shí)繳到位的話,減資會(huì)產(chǎn)生什么稅?