你好,同學,對方有沒有抵扣啊
老師,賣給對方的東西,上月開票了,但是這月對方要退貨,我怎么處理呀?我在系統(tǒng)上申請紅字發(fā)票嗎?還是對方申請?
老師我是購買方,對方上個月給我發(fā)了貨開了票,我上個月抵扣了,本月發(fā)生退貨了,對方要我開紅字信息表給他,我需要怎么開具呢?是開票系統(tǒng)上可以開嗎?
怎么在開票系統(tǒng)對方有沒有開紅字申請表,對方是采購方,要退貨,然后他申請紅字申請表,我這邊怎么看到
鄒老師,我上月退給對方已抵扣的發(fā)票,也開了紅字發(fā)票,我這月申報要怎樣處理
對方上個月開具售貨發(fā)票給我方,發(fā)生銷售退貨,上個月的發(fā)票我方已經(jīng)勾選抵扣,現(xiàn)在銷售方讓我們開具紅字通知單,要怎么處理,是直就此項退貨開具紅字發(fā)票給對方么
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
對方抵扣了,早就抵扣了
那對方紅字信息表申請,以后給你了,再開紅字發(fā)票
好的,謝謝老師
不用謝,麻煩給個好評,謝謝
嗯嗯,好的,謝謝老師,不過對方不想退貨,想走那種票扣,價格折讓,可是我都賣完了呀,對方只是沒給我錢,我票上是不是就不操作了,然后應(yīng)收直接走財務(wù)費用?也不對吧
你好,折扣也是需要通過票顯示折扣的啊
不是的,我們以前的處理是對方給我們開結(jié)算單100萬,但是我們票扣10萬,我們直接開90萬的稅票就得了,不會開100萬,再開個-10萬呀
你好,同學,那你-10萬是和100萬開在一張發(fā)票上嗎
不是呀,我就不會顯示-10萬的存在了,直接開90!
你好,那同學,這樣是可以的
哦哦,好的吧,謝謝老師
不用謝,麻煩給個好評