您好 就是按照3%的征收率開具發(fā)票 最終按照2%繳納 優(yōu)惠1%
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更了單位名稱和法人名字,要按最新的變更日期30日之內(nèi)去做稅務(wù)登記嘛?(營(yíng)業(yè)執(zhí)照日期2025年5月16號(hào))
老師 如果公司24年有欠繳社保的 工商年報(bào)的時(shí)候 要填欠繳多少 那我是把欠繳的公司負(fù)擔(dān)的的和個(gè)人負(fù)擔(dān)的要全部加起來填寫嗎
老師您好,有代賬公司幫我們報(bào)個(gè)稅。 我們給他們一個(gè)員工的工資是8000元,他們按照8000元報(bào)個(gè)稅的。 但是實(shí)際上員工工資,對(duì)公賬戶給發(fā)了7800,這種情況,資金和報(bào)稅金額不一致。 請(qǐng)問老師我該怎么辦呢?公賬發(fā)8000,讓他把200送回來還是? 否則怕有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啊,不知道怎么做,或者提前發(fā)200,下個(gè)月少發(fā)點(diǎn)?
公司有部分員工是未繳納社保的,老板擔(dān)心產(chǎn)生糾紛,員工勞動(dòng)仲裁有麻煩。怎么可以避免這類情況發(fā)生
@樸老師,你們這個(gè)82765.26包含要扣的14600嗎? 是的,老師,包含
在養(yǎng)老院交2000,又在護(hù)理院用醫(yī)保刷2000,現(xiàn)在需要在護(hù)理院退500,分錄怎么寫
老師,從實(shí)務(wù)的角度上,我們是23年成立的公司,23年--24年3月的開辦費(fèi)有1萬(wàn)左右沒有票,匯算時(shí),我不調(diào)增,有多大的風(fēng)險(xiǎn)
老師,您好,請(qǐng)問一下高校的固定的宣傳欄應(yīng)該入固定資產(chǎn)的哪一類呢?
請(qǐng)問居民企業(yè)之間的借款合同要交印花稅嗎
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的支出取得專票能抵進(jìn)項(xiàng)稅么?
小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),減按2%征收率征收 又是什么意思呢
就是上面一樣的意思 按照3%開具發(fā)票 然后最終按照2%繳納 優(yōu)惠1%
哦哦,謝謝 那就是書上沒有表示完整。另外,納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,適用10%的扣除率。是什么意思?
適用10%扣除率 這個(gè)是什么意思
就是購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品 用于生產(chǎn)13%稅率的貨物 可以按10%稅率計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
零稅率除了不征收,還對(duì)之前已收的進(jìn)行退稅。能舉個(gè)實(shí)際操作的例子嗎
這個(gè)是生產(chǎn)零稅率產(chǎn)品的上一環(huán)節(jié)他不是零稅率的原材料所交的稅,進(jìn)行的退稅。是這個(gè)意思嗎
請(qǐng)問您在哪里看見這句話的
就是增值稅零稅率下面的說明:零稅率不等于免稅,免稅僅指不征收。零稅率除了不征收,還對(duì)之前已收的進(jìn)行退稅
退的就是采購(gòu)過程中的進(jìn)項(xiàng)稅額的全部或部分 比如購(gòu)入材料的時(shí)候支付了增值稅生產(chǎn)產(chǎn)品 產(chǎn)品零稅率 然后購(gòu)進(jìn)時(shí)候支付的增值稅可以全部或者部分退稅
舊貨:不包括自己使用過的物品。是什么意思?舊貨肯定使用過的啊
1、舊貨是進(jìn)入商業(yè)流通環(huán)節(jié)的有使用價(jià)值的貨物,是由經(jīng)營(yíng)舊貨的商業(yè)企業(yè)銷售的。 2、使用過的物品是指企業(yè)自己在生產(chǎn)上或管理上用過的物品。 3、不同:舊貨是自己沒有使用過,是買來賣的,其經(jīng)營(yíng)者是商業(yè)企業(yè);自己使用過的物品則是自己已經(jīng)使用過,但還沒有報(bào)廢的貨物,其銷售者則不一定是商業(yè)企業(yè)。