您好,假如人員離職,不需要申報(bào),就可以不錄入他的信息了
老師您好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:換了臺(tái)電腦申報(bào)個(gè)稅,新電腦里沒(méi)有人員信息,從舊電腦里導(dǎo)出已經(jīng)驗(yàn)證通過(guò)的信息到模板然后導(dǎo)入新電腦,系統(tǒng)提示“不允許添加人員狀態(tài)為(非正常)的人員”,這部分為已經(jīng)離職的人員,該怎么處理,這部分人員不導(dǎo)入可以嗎?正常該如何操作呢?
自然人電子稅務(wù)局申報(bào)個(gè)稅,本月有人離職,剛好換了臺(tái)電腦,重新錄入信息,是先報(bào)送驗(yàn)證通過(guò)后在改為非正常狀態(tài)嗎?
自然人電子稅務(wù)局申報(bào)個(gè)稅,本月有人離職,剛好換了臺(tái)電腦,重新錄入信息,是先報(bào)送驗(yàn)證通過(guò)后在改為非正常狀態(tài)嗎?先改為非正常好像就需要再驗(yàn)證通過(guò)了?
個(gè)稅申報(bào),之前是代賬公司操作,現(xiàn)在接回公司處理,換了電腦操作后以往月份的申報(bào)記錄都沒(méi)有了。人員信息也都是空白的。問(wèn)代賬要數(shù)據(jù)備份不給。然后這個(gè)月有員工離職了,需要把員工的狀態(tài)變?yōu)榉钦?。我是不是要先添加這個(gè)離職的員工信息,然后把她的信息修改為非正常?
老師好,我在給單位申報(bào)個(gè)稅(自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),由于年中有位員工老板沒(méi)讓發(fā)工資,我以為Ta離職了,就申報(bào)了非正常狀態(tài),但是后來(lái)又發(fā)了工資,于是本期我給他更新為正常狀態(tài),因?yàn)楝F(xiàn)在是一月份要累計(jì)上年的收入,當(dāng)我在ta那一欄填好ta的本期收入后在稅款計(jì)算時(shí),累計(jì)收入那一欄并沒(méi)有累計(jì)ta全年的收入而是等于我本次填寫的數(shù)目,所以這個(gè)要怎么解?
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做