你好!是的晚上12點(diǎn)前都可以
老師這個(gè)月增值稅和個(gè)稅申報(bào)最后一天是15號(hào)對(duì)吧,那么15號(hào)當(dāng)天幾點(diǎn)后不能申報(bào)?是過(guò)了晚上12點(diǎn)嗎
老師,我上個(gè)月開(kāi)了出口發(fā)票,也在這個(gè)月26號(hào)申報(bào)了增值稅,也填了出口銷(xiāo)售金額在主表上,但是生產(chǎn)企業(yè)離線版申報(bào)還沒(méi)有申報(bào),有關(guān)系的嗎?因?yàn)樯陥?bào)的海關(guān)代碼是新的,在稅務(wù)系統(tǒng)上還是舊的,所以前幾天我申請(qǐng)變更,直到今天下行才審核通過(guò),那請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在再申報(bào)可以嗎,還是等到下個(gè)月15號(hào)前申報(bào)?
1. 在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,正常情況下是每月15號(hào)之前必須申報(bào)社保對(duì)吧?15號(hào)申報(bào)完之后,一般規(guī)定每月幾號(hào)之前必須繳納付費(fèi)(當(dāng)月月底之前嗎)? 2. 開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí),提供填寫(xiě)的開(kāi)戶(hù)行和賬號(hào),可以是一般賬戶(hù)的嗎?不一定是需要基本戶(hù)的吧?
老師,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅必須跟實(shí)際發(fā)放時(shí)間點(diǎn)相對(duì)應(yīng)嗎?之前我們一直是每個(gè)月最后一天發(fā)放當(dāng)月的工資,這樣申報(bào)個(gè)稅就是正常申報(bào)。這個(gè)月開(kāi)始,我們要15號(hào)才發(fā)放上個(gè)月的工資,在時(shí)間上有點(diǎn)偏差,那我現(xiàn)在申報(bào)7月份的個(gè)稅做0申報(bào)嗎?還是按照實(shí)際發(fā)放金額去申報(bào)?
老師好,現(xiàn)在是1月15號(hào)前要申報(bào)12月的個(gè)稅,那么15號(hào)以后還能申報(bào)12月的全年一次性獎(jiǎng)金嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書(shū)本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說(shuō)可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
老師好,我是一家經(jīng)營(yíng)充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶(hù)充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
個(gè)體工商戶(hù)查賬征收需要每月申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬(wàn)元,處置時(shí)該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬(wàn)元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報(bào)的應(yīng)該是投資活動(dòng)還是籌資活動(dòng)?流入還是流出?
22、某公司息稅前利潤(rùn)為1000萬(wàn)元,債務(wù)資金400萬(wàn)元,稅前債務(wù)資本成本為6%。所得稅稅率為25%,權(quán)益資金5200萬(wàn)元,普通股資本成本為12%。則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場(chǎng)價(jià)值為(?。┤f(wàn)元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來(lái)呢,導(dǎo)出來(lái)的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
好的謝謝,個(gè)稅申報(bào)也是晚上12點(diǎn)之前對(duì)吧
你好!是的,但是要注意劃款時(shí)間