不需要修改的 自動(dòng)出來的不需要修改
老師好,請(qǐng)教下:4月份我司給客戶開具了一份票,金額無誤,數(shù)量錯(cuò)誤,客戶收到發(fā)票也沒注意到,直接入賬了,到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),因已抵扣并且入賬了,現(xiàn)在客戶申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表,讓我們開紅字發(fā)票沖銷,然后重新開具發(fā)票。 這樣的話,開出來的紅字發(fā)票,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)是一樣提交給客戶嗎
老師,開具紅字發(fā)票備注攔顯示出(對(duì)應(yīng)紅字信息表編號(hào):3401962103006656)這些數(shù)字,我還要重新修改嗎?打印出來后會(huì)變成和當(dāng)時(shí)開具發(fā)票時(shí)填寫的備注的信息一樣嗎?
老師們,求救,我剛剛開了一張專票的紅字信息表后開負(fù)數(shù)發(fā)票,沒填備注項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目地址怎么辦呀 發(fā)票還沒打印出來,我只是點(diǎn)了保存打印,用白紙打印出來了,發(fā)現(xiàn)沒備注,怎么更改添加項(xiàng)目名稱,項(xiàng)目地址呀
老師,對(duì)方5.4號(hào)抵扣了我方開具的增值稅專用發(fā)票,5.10號(hào)業(yè)務(wù)終止了,5.11號(hào)我方開出了紅字信息表?正常情況下,對(duì)方抵扣了,是對(duì)方開具紅字信息表對(duì)嗎?我方當(dāng)時(shí)開具了紅字信息表(我們以為只要我方能開具出紅字信息表,對(duì)方就沒有抵扣)實(shí)際對(duì)方已經(jīng)抵扣了, 問,如果對(duì)方抵扣了,我方又開具出紅字信息表,這樣的情況下正數(shù)發(fā)票三聯(lián)(第一次開具的)和紅字信息表,和銷項(xiàng)負(fù)數(shù)三聯(lián),這些是給對(duì)方會(huì)計(jì)還是給我
老師,請(qǐng)問數(shù)電開具的紅字信息表,對(duì)方是銷售方,我是購(gòu)買方,對(duì)方開了紅字信息表,我這邊網(wǎng)上確認(rèn)了,對(duì)方已按紅字信息表開具紅字發(fā)票。我這邊申報(bào)增值稅時(shí)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)表不會(huì)自動(dòng)帶出,我要怎么填列?手動(dòng)填寫嗎?應(yīng)該填在哪一欄?
老師,生物炭(原材料木材,樹枝京經(jīng)過高溫缺氧環(huán)境生產(chǎn)出來的生物炭)屬于什么經(jīng)營(yíng)范圍?在哪里查詢?如何判定 是林業(yè)化學(xué)產(chǎn)品銷售還是木炭薪柴銷售?
您好,什么情況下要報(bào)文化事業(yè)費(fèi)啊
當(dāng)年新辦的有限責(zé)任公司要做匯算清繳嗎
報(bào)銷員工工作服費(fèi)用 計(jì)入管理費(fèi)用 -福利費(fèi),需要計(jì)提應(yīng)付職工薪酬嗎
匯算清繳免稅申報(bào)表107020表相關(guān)稅費(fèi)是填什么?
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)沒有減免所得稅優(yōu)惠表了嗎
注冊(cè)資本200萬5年制實(shí)繳,要是5年內(nèi)沒有實(shí)繳呢?
老師,我要注銷企業(yè),現(xiàn)在應(yīng)收賬款我都計(jì)提壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出了,應(yīng)付轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了,那么填清算所得稅報(bào)表時(shí),資產(chǎn)處置損益和負(fù)債清償損益額表里的往來款怎么填?填0還是填轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外之前的金額?
老師,公司收到一張車輛檢測(cè)費(fèi)發(fā)票(一共檢測(cè)了4臺(tái)),三臺(tái)是公司的,一臺(tái)是法人自己的,這種要怎么辦
請(qǐng)問公司給員工交了社保,次月一定要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎,如果收入沒有達(dá)到5000起征點(diǎn)還需要申報(bào)嗎
直接打印出來是嗎,備注攔自己會(huì)變成文字信息的是嗎
你好 是的 是這么理解的
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快