你好,不可以,庫存商品應(yīng)當(dāng)根據(jù)商品情況設(shè)置明細(xì)才是的?
老師,我們從自己的往來公司A采購材料 月末時(shí)掛賬 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時(shí) 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫存商品這個(gè)科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣對(duì)嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫存商品這個(gè)科目借方掛了幾百萬的金額,總感覺哪里不對(duì)
我們公司是商貿(mào)零售業(yè),公司的進(jìn)銷存系統(tǒng)是千方百計(jì),里面沒有完善的財(cái)務(wù)軟件,我有安裝一個(gè)金蝶,我可以根據(jù)供貨商的庫存金額來建賬嗎?你比如庫存商品a公司 B公司
老師,我們是建材銷售公司,品種有幾百項(xiàng),現(xiàn)在有專門的進(jìn)銷存系統(tǒng),我在用財(cái)務(wù)建賬時(shí),庫存商品怎么設(shè)明細(xì)呢,我想財(cái)務(wù)軟件上設(shè)太多明細(xì),做賬的時(shí)候也比較麻煩,可以怎樣簡(jiǎn)化一下呢
老師您好,請(qǐng)問我這里的利潤(rùn)表行次第9欄,存貨一欄為何是負(fù)9666.03元,行次第12蘭的庫存商品負(fù)14224.96元我知道是我們公司這個(gè)月銷售庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額剛好是14224.96元,因?yàn)槲覀児臼侨ツ昴甑壮闪ⅲ衲?月份我才來上班,所以以前的老板進(jìn)貨銷貨沒有做賬,我來上班時(shí)也沒有進(jìn)貨單據(jù),只是盤點(diǎn)后入倉庫系統(tǒng),因此沒有做采購庫存商品的賬務(wù)處理,為何現(xiàn)在存貨這里有個(gè)負(fù)9666.03和在產(chǎn)品4558.93?
商貿(mào)公司存貨庫存進(jìn)銷差價(jià)相關(guān)。比如公司進(jìn)銷存軟件,出庫是移動(dòng)加權(quán)平均法出庫,這些貨,入庫的時(shí)候,供應(yīng)商開票金額是按發(fā)票金額入庫的,出入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,金額不一樣,稅務(wù)金稅系統(tǒng)看到我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,會(huì)不會(huì)有問題,
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
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老師我們是內(nèi)賬
我做了一個(gè)月的賬后,發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)和千方百劑行業(yè)軟件也對(duì)不上數(shù),卻不知道原因在哪?
你好,不可以,庫存商品應(yīng)當(dāng)根據(jù)商品情況設(shè)置明細(xì)才是的? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
可是庫存商品非常多,比如棉簽就分5種,創(chuàng)口貼也分好多,好幾百個(gè)品類,建的特別細(xì)太困難了
你好,庫存商品多,明細(xì)就多,這個(gè)是沒有辦法避免,也沒有捷徑的?
那銷售時(shí)候客戶要幾十個(gè)品類的產(chǎn)品,我做賬的時(shí)候也要分的特別細(xì),比如: 借應(yīng)收賬款A(yù)公司 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品A產(chǎn)品B產(chǎn)品..... 是這樣嗎?老師?
你好,是的,是這樣的
老師問下,銷售能不能匯總?1-10號(hào)匯總銷售明細(xì)?
你好,可以匯總做一筆銷售收入分錄的?
大概什么樣的?
你好,就是把所有的銷售收入?yún)R總一筆這樣做分錄 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)