你好,當(dāng)時(shí)做了預(yù)付的話,沖預(yù)付就行了
老師我們單位2019年的辦公室裝修發(fā)票,現(xiàn)在才要回來,開票時(shí)間是2019年,這個(gè)裝修費(fèi)用未做過暫估,這張票要怎么做賬呢?
我們單位2019年的辦公室裝修發(fā)票,對方19年就開了,2021才要回來,這個(gè)票該怎么做賬呢
我們單位2019年的辦公室裝修發(fā)票,對方19年就開了,2021年才要回來,這個(gè)2019年的票現(xiàn)在該怎么做賬呢?是否調(diào)整19年匯算清繳表呢
老師 我期初建帳 如果我們裝修費(fèi)是60萬,我2019.3辦的營業(yè)執(zhí)照,2019年辦的經(jīng)營許可證,2020.3月去稅務(wù)做的登記 ,我們現(xiàn)在7月開始建賬 我這個(gè)裝修費(fèi)是不是要計(jì)入長期待攤費(fèi)用,這個(gè)計(jì)入多少呢?
老師 之前有領(lǐng)導(dǎo)借備用金來裝修辦公室 是我們租的一層樓 然后裝修來辦公的現(xiàn)在已經(jīng)全部裝修好了的 只是現(xiàn)在才喊他們開發(fā)票 這個(gè)怎么做分錄呀
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計(jì)算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動(dòng)法嗎
上個(gè)月的工會經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時(shí)候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
老師您好。我們和一家公司合作做項(xiàng)目,項(xiàng)目分成我們六他們四。合同價(jià)格為49998。他們采購成本為20617.746(含稅價(jià)格) 想問一下凈利潤需要分給他們多少錢?(新手不太會,麻煩老師啦!)
老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營業(yè)外收入的會計(jì)憑證比實(shí)際的多記了0.3元,這個(gè)要怎么調(diào)?
我意思2019年的這個(gè)票現(xiàn)在怎么做費(fèi)用啊
計(jì)入管理費(fèi)用就行了,理解了的話請給老師一個(gè)五星好評哦!
沒理解,2019年的票,能直接做到現(xiàn)在嗎?
可以直接做,沒有這個(gè)規(guī)定不能做哈
2019年的票直接做到2021年,2021年匯算清繳,該費(fèi)用能所得稅前扣除嗎?,會調(diào)增嗎
什么時(shí)候抵扣的,什么時(shí)候就能做賬,其余年份沒有影響
老師,書本和實(shí)操差別很大,我就不明白,是權(quán)責(zé)發(fā)生制呢,還是憑票做賬呢,
老師辦公室是購入的固定資產(chǎn),裝修費(fèi)用118000,裝修費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用——裝修費(fèi)嗎
2020年開了服務(wù)費(fèi)銷售發(fā)票,確認(rèn)了收入,21年收到服務(wù)費(fèi)成本票(2021年),這個(gè)成本票怎么入賬
老師,麻煩回復(fù)下以上三個(gè)問題
你好,憑票做賬。裝修費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用。服務(wù)費(fèi)票計(jì)入收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本。理解了的話請給老師一個(gè)五星好評哦!