您好!稅法上規(guī)定按您實(shí)際的銷售價(jià)格開具發(fā)票。但如果是關(guān)聯(lián)交易,需要進(jìn)行事前備案。

你好老師,我想問(wèn)一下就是我這個(gè)東西3000元進(jìn)來(lái)的,開發(fā)票賣出去的價(jià)格,怎么樣算,才能成本匹配??就是能以最合適價(jià)格賣出,稅務(wù)上能過(guò)去
你好老師,我想問(wèn)問(wèn),我是公司是一般納稅,業(yè)務(wù)就是銷售大理石。 流程就是需要我從廠家買來(lái)材料自己加工,再賣給工地。 問(wèn)題是這期間買材料價(jià)格低,加上自己加工費(fèi)的,報(bào)價(jià)給工地價(jià)格就是特別高,還不能開具加工費(fèi)的發(fā)票,都得算材料里。 就不能像商業(yè)會(huì)計(jì)一樣,一進(jìn)一出做成本,那樣利潤(rùn)率太高,我成本是不是應(yīng)該像工業(yè)會(huì)計(jì)一樣,把每個(gè)工地當(dāng)做一個(gè)產(chǎn)品,那樣計(jì)算成本?就是不知道這個(gè)成本我應(yīng)該怎么計(jì)算?給個(gè)思路唄
老師你好,我想問(wèn)一下,就是說(shuō)嗯,如果我們公司他要是賣這個(gè)嗯環(huán)保設(shè)備的話,嗯它就是說(shuō)先購(gòu)進(jìn)購(gòu)進(jìn)的話,大概就是6000塊錢的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后他這個(gè)賣出的話大概就是賣嗯13,000左右,嗯,但是就是說(shuō)這個(gè)13,000是不含稅價(jià),嗯,它這個(gè)購(gòu)進(jìn)吧就是6000算是含稅價(jià),嗯開票的這個(gè)價(jià)格,這13,000是不含稅的,就是說(shuō)你看我們公司如果說(shuō)他要是嗯賣給對(duì)方的話,嗯這個(gè)收幾個(gè)點(diǎn)合適,我們這個(gè)是怎么算的?你看我是這么想的,就是說(shuō)嗯,比如說(shuō)嗯我們購(gòu)進(jìn)是6000的發(fā)票就是嗯不含稅13,000,嗯的減去這6000,嗯剩下的這這個(gè)7000
找樸老師解答一下問(wèn)題 前幾天向你咨詢過(guò),進(jìn)項(xiàng)不足的問(wèn)題,就是銷項(xiàng)收入高,進(jìn)項(xiàng)少,進(jìn)項(xiàng)少原因材料成本低,進(jìn)項(xiàng)票不夠抵扣,會(huì)多交增值稅,企業(yè)所得稅,造成稅負(fù)高 我向老板提出了這個(gè)問(wèn)題,老板就說(shuō)買票或讓供應(yīng)商將價(jià)格開高,我說(shuō)不管怎么樣方式都有風(fēng)險(xiǎn) 然后,我提議說(shuō)能不能銷售收入降下來(lái),少收入,少開票,進(jìn)項(xiàng)票就不會(huì)缺那么多了,老板說(shuō)都行不通,客戶是要做出口退稅,還有這個(gè)價(jià)格也是我們這邊報(bào)價(jià)過(guò)去的,客戶按我們報(bào)過(guò)去的價(jià)格加大10%給到了我們,老板問(wèn)我這10%能不能抵掉我們所交的稅 我的問(wèn)題是客戶加大給我們工廠的10%,能不能滿足材料成本,人工成本,制造費(fèi)用,各種稅費(fèi),這個(gè)應(yīng)該怎么倒推算才是合理的
你好老師,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教你一下[呲牙]就是,我們老板想成立一個(gè)個(gè)體戶,然后以不要發(fā)票的價(jià)格(不要發(fā)票一個(gè)價(jià)格,要發(fā)票一個(gè)價(jià)格)購(gòu)買材料比如鋼材,讓這個(gè)個(gè)體戶去稅務(wù)局代開一個(gè)點(diǎn)發(fā)票,作為成本入勞務(wù)公司的賬,這樣省點(diǎn)稅,又有成本,這樣可以么?
老師您好!餐飲業(yè)個(gè)體工商戶,沒有公戶,無(wú)票支出無(wú)票收入,申報(bào)可以0報(bào)嗎?
協(xié)議班,口碑班,大招班,60天上岸班,都是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,1月支付10萬(wàn)的房租,5月才取得發(fā)票,分別怎么做分錄,1-4月要攤銷嗎
老師,什么情況需要去外管局備案?稅務(wù)備案又是什么?能具體說(shuō)說(shuō)么?
甲公司持有乙公司70%的股份,2024年乙公司向甲公司銷售商品1200萬(wàn)元,其銷售成本為900萬(wàn)元,該商品的銷售毛利率為25%。甲公司購(gòu)進(jìn)的該商品2024年全部未實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售而形成期末存貨。乙公司(子公司)2025年繼續(xù)向甲公司(母公司)銷售商品600萬(wàn)元,其銷售成本為420萬(wàn)元,該商品的銷售毛利率為30%。2025年甲公司將2024年購(gòu)進(jìn)的存貨對(duì)外銷售70%,剩余30%形成期末存貨;本年度從乙公司購(gòu)進(jìn)的商品2025年對(duì)外銷售60%,40%形成期末存貨。甲公司對(duì)外銷售售價(jià)為進(jìn)價(jià)的120%。要求:1、2024年編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)的抵減分錄;編合并工作底稿。(1)抵減分錄。(2)編合并報(bào)表工作底稿。2、2025年編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),調(diào)整和抵減分錄;編合并工作底稿。(1)抵減分錄。(2)編合并報(bào)表工作底稿。工作底稿我真的不會(huì)嗚嗚嗚
老師,如果租金成本比如年100萬(wàn),比如24年對(duì)方不能開具發(fā)票,正確做法是,25年,26年匯算調(diào)增交稅25萬(wàn)。如果是26年5月前才取得發(fā)票,那27匯算調(diào)減24-25,一共200萬(wàn)嗎?這樣操作有沒有問(wèn)題?還是需要年年更正申報(bào)退稅?退稅有問(wèn)題嗎?
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,每年年初計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),年底未使用完沖銷,22年前面會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)多計(jì)提了28萬(wàn)未沖銷,這幾年有此類費(fèi)用她沖銷這28萬(wàn),截止上個(gè)月還沒沖銷完,我應(yīng)該怎么處理
董老師 您在線嗎?想咨詢~
老師,去稅務(wù)局代開房屋租賃發(fā)票按幾個(gè)點(diǎn)交稅
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)的定義,應(yīng)用場(chǎng)景?


因?yàn)槲覀儺a(chǎn)品上下浮動(dòng)比較大,沒有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)定價(jià),想根據(jù)成本算出一個(gè)匹配的賣價(jià)
您好!銷售給每個(gè)客戶價(jià)格有浮動(dòng)其實(shí)也很正常,只要您的銷售額是真實(shí)發(fā)生的即可。