你好,需要做季度申報的更正申報才是的?
老師,我企業(yè)所得稅按季度申報預(yù)繳,我把報表都填錯了,填成當(dāng)季數(shù)字,應(yīng)該為累計數(shù)字,這個在匯算清繳的時候有沒有問題
老師,企業(yè)所得稅月季預(yù)繳申報表上的數(shù)據(jù),顯示的都是本年累計,這個數(shù)應(yīng)該是填利潤表上的本年累計數(shù)還是應(yīng)該填寫當(dāng)個季度發(fā)生的累計數(shù)呢?
老師好請問現(xiàn)在的企業(yè)所得稅季度報表第一第二季度申報有問題可以更正嗎?還是只有到匯算清繳的時候調(diào)整?(現(xiàn)在是申報數(shù)是累計數(shù))
老師您好,填報三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表時發(fā)現(xiàn)二季度企業(yè)所得預(yù)繳表填寫錯誤,該填寫年累積數(shù)據(jù),但是我填入了季度累積數(shù)據(jù)。稅務(wù)局的說可以在網(wǎng)上改,可是,我只能查到那個報表,不能作廢二季度報表,只能填寫三季度的。這該怎么處理呢,謝謝。
我司是小規(guī)模納稅人,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,2021年預(yù)繳企業(yè)所得稅1648.58元,銀行扣款和紙質(zhì)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表都是1648.58元,年度匯算清繳為何是1648.59元,多0.01元,都是同一個申報系統(tǒng),為何數(shù)據(jù)不一樣。 我檢查過匯算清繳的數(shù)據(jù),和利潤表一樣,沒有填錯。
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
不能匯算清繳的時候自己調(diào)嗎?
匯算清繳不是就是改錯的過程,是必須更正每季度的報表嗎?
你好,你是從哪里看到了匯算清繳就是改錯的過程呢?(麻煩提供一下圖片)
那倒沒有
你好,需要做季度申報的更正申報才是的? 你是從哪里看到了匯算清繳就是改錯的過程呢?(那倒沒有) 既然沒有就不要這樣認(rèn)為
那如果不去更正,所得稅匯算清繳的時候有沒有影響
你好,有影響,會導(dǎo)致錯誤的數(shù)據(jù)一致沒有被得到糾正
好噠,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝