您好是不是你的報(bào)表不能填負(fù)數(shù)
老師你好,標(biāo)紅是我開出去的負(fù)數(shù)發(fā)票,我這樣填寫有問題嘛,為什么過不去說19欄必須小于等于第9欄,還有我代開發(fā)票代開的時(shí)候就交過稅款了,為什么又讓我交一遍
老師這什么意思啊,我就是小于等于啊,我第十二列簡(jiǎn)易計(jì)稅紅沖了一張票,所以是負(fù)數(shù)
老師您好,我在7月份開具了一張10萬元的紅字發(fā)票,這個(gè)月報(bào)稅一直提示這個(gè),我看了提示的風(fēng)險(xiǎn),我們公司沒有即征即退金額,所以是0,但是因?yàn)殚_具了紅字發(fā)票所以是負(fù)數(shù),0就應(yīng)該大于負(fù)數(shù)啊,我覺得沒有錯(cuò)誤啊,老師您看看我是哪里錯(cuò)了,謝謝!
老師你好,我在報(bào)一般納稅人的增值稅,數(shù)據(jù)填完了,最后申報(bào)提示:主表第34行一般貨物及勞務(wù)本月數(shù)+即征即退本月數(shù),應(yīng)等于附表五城維稅第一列增值稅稅額,請(qǐng)問老師這是什么意思???
老師您好,我們是采石場(chǎng)簡(jiǎn)易計(jì)稅的,我上個(gè)月開了一張百分之十三的專票,稅點(diǎn)開錯(cuò)了 應(yīng)該開百分之三的,然后我這個(gè)月紅沖了,又從新開了一張百分之3的專票,老師我這個(gè)賬應(yīng)該怎么走???上個(gè)月的稅已經(jīng)交了,稅務(wù)局應(yīng)給退給我十個(gè)點(diǎn)的稅,我不會(huì)走賬了 老師
老師報(bào)表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 收到投資款時(shí): 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 同時(shí)計(jì)提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
在《收入》章節(jié)科目上,預(yù)計(jì)負(fù)債和合同負(fù)債有什么不同?怎么用這兩個(gè)科目的呀?
扣了社保實(shí)發(fā)工資4879,還要交個(gè)人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊(cè)資本5000萬,實(shí)收資本也是5000萬,2016年向銀行貸款1個(gè)億,2021年7月實(shí)收資本由5000增加到8000萬,增加的3000萬股東未實(shí)繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實(shí)在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
所屬期2023年印花稅,本月補(bǔ)繳了按次申報(bào)的租賃合同稅款,請(qǐng)問所得稅報(bào)表還需要修改嗎
老師:消費(fèi)洗手液增值稅稅目開洗滌劑可以嗎
給客戶買水果,請(qǐng)問應(yīng)該計(jì)什么科目?
我們是一般納稅人,我上個(gè)月錯(cuò)開了一張按3%稅率的票,這個(gè)月紅沖,但是好像不行
您好,可以的,但是你得先填寫紅字發(fā)票申請(qǐng)表
我開的是普票哦
普票,你可以開一個(gè)13點(diǎn)的紅字發(fā)票,稅額和原來的一致
老師,沒懂?我們正常是6個(gè)點(diǎn),我現(xiàn)在要把3個(gè)點(diǎn)的紅沖
您好,那就開一張6個(gè)稅點(diǎn)的紅蟲發(fā)票,