你好是的。開(kāi)在一起就算一張發(fā)票。
老師,非營(yíng)利組織報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,填營(yíng)業(yè)收入的時(shí)候包含業(yè)務(wù)活動(dòng)表上的會(huì)費(fèi)收入那些免稅的嗎?我這個(gè)會(huì)費(fèi)收入開(kāi)的票是財(cái)政局發(fā)的那些票,不是專(zhuān)票也不是普票,請(qǐng)有做過(guò)類(lèi)似的回答,謝謝
老師。開(kāi)的電子普通發(fā)票免稅和9%那些稅率開(kāi)一起了。那我申報(bào)的時(shí)候是手動(dòng)采集的,我填那個(gè)免稅發(fā)票張數(shù)的時(shí)候是把那些混有9%的發(fā)票也算一章是嗎?
老師你好,我的開(kāi)的是電子普通發(fā)票,國(guó)家是免稅的,那我這個(gè)表對(duì)嗎?我這個(gè)月就開(kāi)了一張含稅金額的是9900.電子票,去年也開(kāi)了一張合計(jì)一起的稅額,應(yīng)該是294.06
老師好,請(qǐng)問(wèn)通行費(fèi)電子普通發(fā)票是根據(jù)發(fā)票的稅率可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的是吧?那通用機(jī)打發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?自己手動(dòng)算然后報(bào)稅的時(shí)候填寫(xiě)的那種?
老師您好,我1月份開(kāi)了一張普通發(fā)票,稅率是0,我納稅申報(bào)表填在了附表一免稅那一欄,但是我2月份發(fā)現(xiàn)我開(kāi)錯(cuò)了,又紅沖了,那我納稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫(xiě)
老師您好,老板的親戚在辦公室開(kāi)的空調(diào)溫度比較低,差點(diǎn)為這個(gè)兩個(gè)人發(fā)生予盾,老師想聽(tīng)聽(tīng)您的看法
@董孝彬老師,別的老師別回答,那也沒(méi)人知道真的是不是老板付的款呀,老板娘付的呢,都是他家的錢(qián)呀?
一般納稅人物業(yè)公司,預(yù)收取居民物業(yè)費(fèi),用合同負(fù)債可以嗎
冰箱做固定資產(chǎn),下面具體的分類(lèi)是,是家具器具類(lèi)比較合適,還是電子設(shè)備類(lèi)比較合適?(董孝彬老師不要回答)
老師,公司要把費(fèi)用分?jǐn)偟矫總€(gè)商品計(jì)算毛利率,怎么計(jì)算呢
老師你好!實(shí)際合同加大合同合計(jì)為,最后為合同結(jié)算是為合同結(jié)算,最后是不是以合同結(jié)算為準(zhǔn)?老師指導(dǎo)一下
老師,我買(mǎi)的課程里面有沒(méi)有跨境貨代公司的賬務(wù)處理,尤其是稅務(wù)方面的
考試時(shí)EPSA中A怎么打成下標(biāo)A
自有廚房銷(xiāo)售包子早點(diǎn),銷(xiāo)售收入這塊我給出納設(shè)計(jì)了銷(xiāo)售報(bào)表,成本費(fèi)用表,月底倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表,想請(qǐng)問(wèn)老師,老板想每天看做了多少包子賣(mài)多少錢(qián),我直接在銷(xiāo)售表中體現(xiàn)每天從廚房領(lǐng)了包子和銷(xiāo)售出去合并一個(gè)報(bào)表嗎
收到福利類(lèi)的專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,賬務(wù)處理怎么做呢
那這樣的話,同一張發(fā)票,我在免稅的時(shí)候確認(rèn)一張,在9%的時(shí)候又再確認(rèn)一次?
你好 這樣張數(shù)就多了 就確認(rèn)一張
那這一張我在免稅那里確人還是在9%那里確人呢。。因?yàn)槎蓟扉_(kāi)一起的
你具體是要填寫(xiě)什么現(xiàn)在?
就發(fā)票采集呀,,,要填發(fā)票的張數(shù),金額和稅額
你選擇在和交稅一起吧。試著操作一下。
不行,我們不是財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)入的,要先采集的
采集不是有一個(gè)采集按鈕嗎?你點(diǎn)一下。
對(duì)呀,然后要手動(dòng)采集的,所以要填
你好 所以你就先擇放在交稅的張數(shù)里試一下??
你這個(gè)情況不一定能通過(guò) ,所以你要試一下 不行就要找稅局的?