貸主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 需要開負數(shù)發(fā)票。
供應(yīng)商因貨物質(zhì)量有問題而算出來應(yīng)補償給我公司的款項,從付給供應(yīng)商的貨款里扣掉了,這個怎么做賬呀?
請問老師,我們因質(zhì)量問題扣供應(yīng)商貨款1500元,這個分錄怎么寫???借應(yīng)付賬款1500貸是什么呢?
你好,老師,我們是生產(chǎn)罐頭的,因為罐子的質(zhì)量問題出現(xiàn)了退貨,現(xiàn)在我們找供應(yīng)商賠償,怎么做分錄,借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商貸:啥
老師好,請問供應(yīng)商退給我們的質(zhì)量問題處理賠償款如何入賬呢?然后由于質(zhì)量問題我們賠償給客戶的賠償款又如何分錄呢(我們采購A產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題我們的客戶要求我們賠償XX元;然后我們跟供應(yīng)商溝通供應(yīng)商確定此產(chǎn)品確實出現(xiàn)問題愿意賠償我們XX元抵扣應(yīng)付賬款;所以這兩個方面應(yīng)該如何對應(yīng)分錄呢)
老師請問原掛有應(yīng)收賬款1000,但因質(zhì)量問題這1000客戶不再付了,這部分貨也退回了供應(yīng)商,原購入這批貨的成本是3000已經(jīng)付了1500,還有1500應(yīng)付款未付供應(yīng)商,現(xiàn)在尾款1500也不用付了抵消了這部分退貨。請問怎么做賬務(wù)處理?
房產(chǎn)中介介司發(fā)放工資可以直接做借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款
老師,顧客花了50塊微信支付,實際扣完手續(xù)費剩49,請問我按50確認收入還是49塊,手續(xù)費單確認嗎
圖中問題一二,既然無權(quán)處分下簽的合同都有效了,那不就等于所有權(quán)都成立了么?為什么問題二還說無權(quán)處分下的所有權(quán)效力是待定的?效力不是跟著合同走的嗎?
老師好,請問單位在付了當(dāng)月電費時直接入了費用,借管理費用,制造費用,其他應(yīng)收款某某單位,應(yīng)交增值稅進項稅,貸銀行存款。其中其他應(yīng)收款是幫行政部門代付的不能抵扣進項稅,現(xiàn)需要做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎樣做。
老師好,請問出口外貿(mào)CIF合同金額109000美金,四月份預(yù)收美金32700,其中扣38.5報文費,按照四月份第一個工作日匯率7.1775確認預(yù)收款,結(jié)匯時金額:239265.08人民幣,五月份報關(guān)出口,報關(guān)單運費235美金,保費239美金,扣了郵遞費47.57美金,信用證95.38美金,國外扣款229.78美金,按照五月份第一個工作日匯率:7.2008確認收入,5月20日結(jié)匯人民幣547496.36,當(dāng)日匯率:7.2108,請問會計分錄如何做?
老師,這個稅后付現(xiàn)成本是怎么計算的
跨省報個稅可以在同一個自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個自然人扣繳端
老師,購進商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個工人已滿60周歲,他的工資加餐補4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實際年利率應(yīng)該用哪個?