你好,有一個減除費用的呢,申報的時候
老師,你好,從工資里扣除的員工的餐費,這個部分的個稅可不可稅前扣除,比如應發(fā)工資5800,餐費200,罰款100,我們是按5800申報,還是按照5500申報個稅
老師,個稅申報這塊。從哪里查看員工的申報是每月扣5000這種方式,還是按年60000扣除的。
老師你好,我想問一下公司有位員工8月份申報了個稅,是按照5000元一個月扣除的,現(xiàn)在超了要交個稅,我想問問到個稅匯算的時候,是按照60000元扣除還是按照8月至12月25000元扣除的?
你好,請問個稅中六項專項扣除,選擇按月申報還是按年申報,那種方式最佳?如果采用按月申報,換工作后,是否需要修改扣除的主體公司?
老師好,請問,個稅的減除費用, 2022年 累計減除費用還是從2022年1月開始直接按照全年6萬元扣除嗎?還是按照每月減5000? 因為我2020年全年收入不超6萬,所以2021年選擇按照一次性減除6萬, 但是我2021年工資 超過6萬了, 那這2022年是按照哪一種方法扣減除費用?是也1月直接一次性扣除全年的60000,還是每月扣5000?
自己理賬,該如何制做進銷存表格呢
老師晚上好 我想問下去哪里查所在行業(yè)的稅負率啊
水果行業(yè)出口退稅是什么政策 退稅率是多少
老師,如果2023年我們是負差額-76萬,然后在2024年有白條差額190,能不能抵減76萬呢
老師你好,我想請問企業(yè)里 母公司豁免子公司的債權(quán),子公司簽欠母公司錢,不需要還,需要達到什么條件或簽署什么
老師,你好,我想問一下提前支付網(wǎng)上投流費5000,并且同時收到發(fā)票,該怎么記賬,前面我是做了預付每月計提轉(zhuǎn)廣告費合理嗎
老師,剛那個內(nèi)賬的問題還要問一下,假如我出貨100元,我的分錄是: 借:銀行存款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 那個應交稅費是季度時再按銷售額*1%作為銷售費用嗎?
第一題流出的現(xiàn)值,可以理解為流入是負號,流出是正號嗎?
求動態(tài)回收期不太懂,我的理解是回本上一年?(投資額-回本前一年現(xiàn)值)/(回本當年現(xiàn)值)
A企業(yè)銷售貨物,合同中規(guī)定A企業(yè)把貨物運輸?shù)娇蛻糁付ㄎ恢茫?.A企業(yè)沒有運輸能力,運輸是靠A企業(yè)的供應商運輸?shù)街付ㄎ恢?2.A企業(yè)沒有運輸能力,A企業(yè)委托D企業(yè)運輸,3.A企業(yè)本身有運輸資質(zhì),她提供運輸。請分別回答1-3分別是不是混合銷售和兼營(如果我合同表訴不清楚,請告訴我需要填寫什么條款)
老師,現(xiàn)在還能改嗎,比如我現(xiàn)在是每月扣5000。我想改成按年扣
現(xiàn)在不能改了呢,不能了
老師,員工每月平均工資5000-10000之間,這2種方式繳的稅是一樣的嗎
最終繳納的稅款是一樣,但是如果一個月扣除額是5000的,超過是要預繳的
老師,這個員工工資1月份4800 2-12月每月9600按月交個稅怎么算呢
超過的百分之3的稅率計算,超過5000的
老師看一下我這應交個稅這一欄的數(shù)對嗎
老師看一下我這樣算法對嗎
不是這樣算的,第2個月減除費用是10000了吧,那么第一個月的工資加上第二個月的不超過10000.不用繳稅
老師4800+9600=14400這不是超過10000了
看錯了看錯了,超過的4400繳納個稅,個稅是浮動稅率的,你可以搜一下他的稅率表,最開始是百分之3