您好,這種每個月計提可以的,如果金額不大直接入銷售費用就可以
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費做分錄 借:預付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業(yè)費2000 貸:其他應付款/預提費用 10000 次月收到房租和物業(yè)費發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師你好,A公司與B公司簽訂技術(shù)合同,合同總金額是10萬,A公司在2019年6月簽訂并提前預付2萬元,因A公司尾款一直未支付,B公司也并未開發(fā)票給A公司,現(xiàn)在已到2021年1月也未支付給B公司,想請問下,現(xiàn)在該怎么調(diào)整做賬呢?當時預付的時候是借:預付賬款 貸:銀行存款。
老師好!請耐心看完我以下問題陳述, 服裝加工企業(yè),之前曾預付了外發(fā)加工費,我記賬時是:借:預付賬款。貸:銀行存款。本月收入過高而成本太低,因此我想把預付款轉(zhuǎn)入成本中去,但是外發(fā)廠的發(fā)票還沒開過來,如果我本月計提制造費用,是不是應該沖銷以前的預付賬款?借:制造費用 貸:預付賬款。請問老師,等到發(fā)票到了以后該如何入賬?
老師您好,公司本月已經(jīng)付款,做的借預付賬款貸銀行存款,但是本月不會收到發(fā)票了,這筆支出是公司的費用,我想把這筆費用放在本月做預提費用付出的金額和取得的發(fā)票金額一致,做借費用貸預付,下月取得發(fā)票直接放在本月憑證后面行嗎?我該怎樣做合適,怎樣做分錄?
老師,您看一下我前面提的相關(guān)問題。我這個問題,還沒回答完的,我還有接著要問的。目前還有2個疑問,1、支付的一年期費用計入預付賬款攤銷的時間,是從支付的當月開始攤銷還是從支付的次月開始攤銷?2、老師,那在支付一年期費用的時候,發(fā)票就收到了,而且還是收到的專票,像這種情況,要按照不含稅金額入賬計入到預付賬款嗎?
老師:有沒有政府單位的實操課件
老師給員工發(fā)工資是不是必須發(fā)到員工的卡上,能用現(xiàn)金發(fā)工資嗎汽車修理廠只給,老板老板娘,廠長交接社保,如果用公戶給沒交社保的員工發(fā)工資會也麼樣
老師好,我們企業(yè)有一個服務是推廣服務,幫客戶上外地去推廣產(chǎn)品,在這期間發(fā)生的所有衣食住行和餐費還有超市小票都要計入主營業(yè)務成本嗎?
老師您好,戰(zhàn)略考試,主觀題把知識點都寫上了,對應題目內(nèi)沒找好扣的分多嗎?
老師您好!請問這道題編制抵消分錄時為什么不用抵消取得時新增的股本和資本公積呢
老師給員工發(fā)工資是不是必須發(fā)到員工的卡上,能用現(xiàn)金發(fā)工資嗎汽車修理廠只給,老板老板娘,廠長交接社保,如果用公戶給沒交社保的員工發(fā)工資會也麼樣
汽車4s店試駕車怎樣算折舊,比如30萬的試駕車,計算公式是什么
老師你好,我們是一個電商科技公司,做的政府項目,我要怎么公項目核算呢
員工甲2025年7月工資a公司發(fā),7月的社保公積金是在b公司繳納,這個月b公司申報個稅,是0申報么,還是怎么處理哦,老師
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好的,謝謝
不客氣,很高興為您服務