你好,同學。 不可以差額計稅, 什么意思,你這里1%稅率
老師好,我是一個裝修公司,主營是室內裝修,小規(guī)模納稅人,裝修公司可以差額納稅嗎?我一般裝修款7.8十萬,但是支出的材料和人工就本上90%以上,要是按照收入7.8十萬納稅賺的錢還不夠交稅。
老師,我們是小規(guī)模的裝修公司,我們想從別的裝修公司那借100萬,對方需要開發(fā)票,他是一般納稅人,我想問下,怎么樣才可以更好的借到這筆錢,也不用額外付稅費
老師,我公司現在是小規(guī)模納稅人,銷售收入達500萬后馬上就要升為一般納稅人了,兩年前公司的裝修費用還沒付款開票,可以等我升為一般納稅人后再開專票過來抵扣嗎
老師,我公司是一般納稅人,找了小規(guī)模納稅人公司給裝修辦公樓,說好的價錢是10萬元,我公司要專票,他們就讓我們在十萬的基礎上加上稅點,老師,對對方單位來說有什么區(qū)別嗎?他們開普票不也是得交稅?為什么還要我們稅額?
老師您好,請問我們新公司辦公室需裝修,與一家建筑實業(yè)公司簽訂了合同,對方開票內容是:裝飾工程,這種可以嗎》?另外裝修價格包含對方購買的材料,均開具9%的稅率發(fā)票,請問這些材料清單還需要對方提供收據之類的嗎?另外新公司是小規(guī)模納稅人,只要增值稅普票就可以了吧?
老師好!其他應付在資產負債表貸方余額(都是錄憑證的時候把社保錄到其他應付里了)該怎么調整呢
我們的收入是通過平臺提現的,例:1000元的收入,平臺會扣除2元手續(xù)費,實際到賬998元,直接用998元做收入嗎
您好老師,兩個公司為同一個法人,存在關聯關系嗎?
工程公司,員工出差住宿費如何入賬
應收會計的工作內容都干啥
老師,我們采購自產農產品銷售,采購金額是7288元,我實付人家也是7288元,但是我計算抵扣9%,增值稅進項就是655.92元,這個增值稅我不付款,計入貸方哪個科目呢。
應稅消費品連續(xù)加工應稅消費品,昨天考到了 帶圖片求老師解答
應付賬上掛了2000萬,現在公司需要注銷,這個補稅補?補多少
老師您好!企業(yè)在酒店餐飲充值3000元(已收普票)賬務如何處理呢?
老師,如何在經營范圍規(guī)范表述查詢系統(tǒng),直接行業(yè)描述搜索經營范圍?
比如我裝修款收到80萬,大概有75萬以上都支出去了材料費,人工費,到手可能就賺幾千,還不夠交稅的,沒有合理避稅的方法嗎?謝謝
那你這個七八十萬,你可以考慮分幾個季度開票出去,每個季度不超過30萬,可以享受免稅。
分包出去可以享受差額征稅吧,那我比如材料和供應商簽分包合同勞務和另外的勞務方簽分包合同,這樣可以差額征稅嗎?
不可以享受差額,你這個裝修是沒有差額可以享受的。
如果說你是一般納稅人的話,對方可以開的專票可以抵扣
差額征稅的文件里面不是說建筑服務可以收入減去分包款以后征稅嗎,只要符合簡易計稅的條件,小規(guī)模就是簡易計稅,為什么不可以做差額呢?
那里說的是預繳,同學。
額,我實在不理解,我沒有看到文件是預交,又怕搞錯麻煩老師
這里建筑差額,只是對了人力資源,勞務派遣,預繳納時