你好,申報(bào)個(gè)稅只要填一次專項(xiàng)扣除的表就可以的
老師,申報(bào)個(gè)稅只要填一次專項(xiàng)扣除的表就可以是嗎?以后申報(bào)就不用填寫了是嗎
申報(bào)個(gè)稅,只填寫本期收入就行了吧。除了五險(xiǎn)一金, 還需要手動(dòng)填寫其他專項(xiàng)扣除嗎
老師,申報(bào)個(gè)稅時(shí)是不是一定要把專項(xiàng)扣除填在那個(gè)個(gè)稅申報(bào)表里面,專項(xiàng)附加扣除可以在匯算清繳時(shí)他自己填寫?
老師,增值稅零申報(bào)就只填一個(gè)表申報(bào)就可以嗎,下面12345個(gè)表都不用管是嗎
家權(quán)老師,工資申報(bào)里的專項(xiàng)附加扣除信息采集和個(gè)人養(yǎng)老金扣除管理是由納稅人自己填寫嗎?企業(yè)不用填寫是吧?申報(bào)工資是不是人員信息采集完成后,就直接在’綜合所得申報(bào)‘那里申報(bào)就可以了
25年一月,我做了分錄,發(fā)現(xiàn)還差一步?jīng)]做,還可以回去一月改嗎,?一到五月都報(bào)稅了,季報(bào)也報(bào)了,會(huì)影響數(shù)據(jù)嗎
#提問#2、甲公司于2×24年1月3日取得乙公司30%的股權(quán),支付款項(xiàng)1 200萬元,對(duì)乙公司具有重大影響,當(dāng)日乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為4 200萬元,當(dāng)年年末甲公司確認(rèn)對(duì)乙公司的投資收益100萬元,乙公司當(dāng)年沒有確認(rèn)其他綜合收益。2×25年1月1日,甲公司又出資2 300萬元取得乙公司另外40%的股權(quán),至此,甲公司能夠控制乙公司。購買日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為5 500萬元,原取得30%股權(quán)的公允價(jià)值為1 700萬元。假定甲公司、乙公司不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。不考慮其他因素,甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表確認(rèn)的合并成本是( )萬元。老師,請(qǐng)幫我做出會(huì)計(jì)分錄,謝謝
產(chǎn)權(quán)比率是2:1,權(quán)益乘數(shù)是多少
金蝶K3 WISE打印明細(xì)賬,這個(gè)怎么設(shè)置去掉
填報(bào)2024年工商年報(bào),從業(yè)人數(shù)在哪里取數(shù)?
進(jìn)銷存表格有能下載好發(fā)我的嗎?
我們24年購了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)開了發(fā)票入了賬,現(xiàn)在說要改價(jià),賬,票,我該 怎么處理呢
我想問一下,向屠宰場(chǎng)購入的鮮肉,屠宰場(chǎng)給我們開的普票稅率是9%,然后我公司再往外批發(fā)零售是否可以開具免稅發(fā)票和是否需要繳納稅費(fèi)
老師,工商年報(bào)的納稅總額包含建筑行業(yè)的異地預(yù)繳增值稅和預(yù)繳附加稅嗎
@郭老師,公司的經(jīng)營(yíng)范圍沒有運(yùn)費(fèi),可以開具運(yùn)費(fèi)的發(fā)票嗎?合同本來是賣產(chǎn)品,但是有單獨(dú)加一個(gè)運(yùn)費(fèi)60元,能開運(yùn)費(fèi)嗎