您好 請(qǐng)問(wèn)結(jié)賬的時(shí)候是什么提示
t3月末結(jié)賬時(shí),出現(xiàn)所以嘞科目未結(jié)轉(zhuǎn)為零的一級(jí)科目,還有總賬和明細(xì)賬不平,是什么原因,該怎么辦?(本月有新增科目已經(jīng)在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置里損益類科目全部設(shè)置了對(duì)應(yīng)的本命利潤(rùn)啦,可還是不行)
本月所損益類未結(jié)轉(zhuǎn)為零的一級(jí)科目,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了還是顯示無(wú)法結(jié)賬如何操作,順利結(jié)賬呢
老師好,用友財(cái)務(wù)軟件里審核完當(dāng)月憑證也做了記賬處理,到月末轉(zhuǎn)賬的時(shí)候未勾選未記賬憑證,就做了轉(zhuǎn)賬,然后未保存結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的那張憑證就退出了,現(xiàn)在再去結(jié)轉(zhuǎn)就顯示“所選科目余額為零,沒(méi)有生成轉(zhuǎn)賬憑證”,這樣該怎么處理呢?
老師好,我的財(cái)務(wù)軟件在去年年底直接結(jié)賬到今年三月份開(kāi)始做記賬憑證,我現(xiàn)在一月份憑證都做完了,損益類科目我是直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),還是到三月底三個(gè)月一起結(jié)轉(zhuǎn)(零基礎(chǔ)小白,不知道這樣表達(dá)老師能不能看懂 )
比如現(xiàn)在是第一季度末。我把3月份的賬做完了。然后損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)科目了。然后根據(jù)利潤(rùn)表算出我本期預(yù)繳的企業(yè)所得稅。算出所得稅后,我做會(huì)計(jì)分錄 借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅。請(qǐng)問(wèn)我還要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢(qián)跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開(kāi)票總額是1萬(wàn),其中3月開(kāi)票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬(wàn)嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎