同學(xué)你好, 借,銷售費(fèi)用 借,應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸,銀行存款 下月抵稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
我是2月份預(yù)付物流公司5萬(wàn)塊錢(qián)的預(yù)付賬款 做2月份賬的時(shí)候是按照預(yù)付款做的 然后后來(lái)這個(gè)錢(qián)就當(dāng)成了2月份的房租三萬(wàn)和實(shí)際的運(yùn)輸費(fèi)兩萬(wàn) 對(duì)方給開(kāi)發(fā)票也是開(kāi)了3萬(wàn)的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)2萬(wàn)的運(yùn)輸費(fèi) 現(xiàn)在我不知道這個(gè)3萬(wàn)塊的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)需要計(jì)提到3月份的費(fèi)用里去嗎 還需要單獨(dú)在計(jì)提一下嗎 3月份對(duì)方給我開(kāi)發(fā)票之后 我收到之后已經(jīng)沖減預(yù)付款了
會(huì)員卡充值當(dāng)天是贈(zèng)送牛排一份,我們成本在40元左右,這個(gè)贈(zèng)送的牛排是在當(dāng)天的數(shù)據(jù)是0元的,但也是會(huì)產(chǎn)生費(fèi)用的,2,每個(gè)月會(huì)有余額變動(dòng),如9月份我會(huì)員卡余額剩下10萬(wàn),10月份剩下12萬(wàn),相當(dāng)于10月份增加2萬(wàn)的沒(méi)有消費(fèi)的余額,那這個(gè)2萬(wàn)要怎么做賬呢,3.如果少了,如9月份10萬(wàn)余額,10月份余額變8萬(wàn),10月份用了9月份的2萬(wàn)余額,那賬又要怎么做呢
我們2月份充值了10萬(wàn)的廣告費(fèi),可是發(fā)票是3月1號(hào)開(kāi)的,現(xiàn)在做進(jìn)賬抵扣,可是2月份的最多只能抵扣到2月28號(hào),但是這10萬(wàn)塊錢(qián)我要做2月份的時(shí)候做進(jìn)費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們一月份進(jìn)項(xiàng)不夠,要交1萬(wàn)的增值稅,但是我們賬戶沒(méi)錢(qián)不夠繳費(fèi),老板也不想交的錢(qián),2月份的進(jìn)項(xiàng)比較多,3月份申報(bào)時(shí)能不能把這個(gè)增值稅調(diào)回來(lái),用2月份的進(jìn)項(xiàng)抵1月份的呢?
老師,員工報(bào)銷的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)對(duì)方公司開(kāi)過(guò)來(lái)的2月份的住宿專票開(kāi)錯(cuò)了(費(fèi)用2月已做報(bào)銷),3.1號(hào)重開(kāi)了正確的,但2月份只能抵扣2月份開(kāi)的發(fā)票,3月1號(hào)開(kāi)的不在可抵扣發(fā)票勾選范圍,這筆賬要怎么做呢?
你好,總公司是一般納稅人,我們開(kāi)設(shè)一個(gè)分公司,那分公司可以是一般納稅人也可以是小規(guī)模納稅人嗎
企業(yè)食堂從農(nóng)村合作社購(gòu)買(mǎi)的蔬菜能計(jì)算抵扣嗎?
想問(wèn)一下,報(bào)工資,每個(gè)月有5千免稅額度嘛,有的幾家報(bào)就會(huì)補(bǔ)個(gè)稅嘛,現(xiàn)在是不是哪怕他幾家公司報(bào),也只能選擇一家減免個(gè)稅5000元,另外一家就選不了。以前是每家都可以選嘛?我說(shuō)的不是匯算時(shí)候,是平時(shí)報(bào)個(gè)稅的時(shí)候。
我們打了100塊錢(qián)的貨款給廠家,廠家返回50塊錢(qián)給我們,然后開(kāi)50塊錢(qián)的發(fā)票給我們。這樣做合理嗎?
A100000表第24行[納稅調(diào)整后所得]小于等于0,不允許選填A(yù)107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表。匯算清繳,填表顯示這個(gè),怎么辦
房產(chǎn)稅和土地使用稅出租,承租方和出租方有一方交就行了是嗎,然后,都是從租計(jì)證是嗎
計(jì)委一般查賬都查哪些內(nèi)容
年度企業(yè)所得稅匯算清繳固定資產(chǎn)清理之后要做怎么處理
老師,您好!開(kāi)通農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)反向開(kāi)票怎么操作?需要注意什么?
請(qǐng)問(wèn)出差,然后和客人一起打的的費(fèi)用,記到差旅費(fèi)還是招待費(fèi)里
明白了,謝謝老師,還有這個(gè)固定資產(chǎn),圖一是截止到20年12月一共購(gòu)入的固定資產(chǎn),圖二是已經(jīng)折舊了的,剩余的可以在年終匯算清繳一次性扣除,那就是用圖一減去圖二,495992.97-64715.73等于431277.24,這個(gè)數(shù)字就是20年匯算清繳可以一次性扣除的固定資產(chǎn)是嗎
附上兩張圖片
老師在嗎
同學(xué)你好,在的 這個(gè)數(shù)字就是20年匯算清繳可以一次性扣除的固定資產(chǎn)是嗎——是的
其中有筆固定資產(chǎn)是12月份公司購(gòu)入的車輛,1月才能折舊,這筆可以在20年年終匯算清繳的時(shí)候一次性扣除嗎
同學(xué)你好,是可以的;