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你好!增值稅用計提做分錄嗎?怎么怎么計提做分錄?請回答

2021-03-10 12:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-10 12:33

你好 計提增值稅? 在你確定收入的時候做 “借? 應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ”

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快賬用戶5603 追問 2021-03-10 12:36

月末。進銷比,報稅交納的增值稅,不是平時

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齊紅老師 解答 2021-03-10 12:37

你好? ?你現(xiàn)在是計提增值稅。 是你確定了收入才會做增值稅的。 你說的應(yīng)該是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細科目吧??

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你好 計提增值稅? 在你確定收入的時候做 “借? 應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ”
2021-03-10
月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2024-06-05
增值稅一般銷售商品的時候直接就計提了 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2020-11-09
您好,確認收入要計提增值稅的哦,
在規(guī)定的納稅申報期內(nèi),企業(yè)需要將計提的增值稅通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式繳納給稅務(wù)機關(guān)。這涉及到“銀行存款”科目的減少,以及“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”科目的增加
2024-09-22
您好!這個比如借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入?應(yīng)交稅費應(yīng),應(yīng)交增值稅,然后交納的時候就應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸,銀行存款。 1.月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2.月份終了,將當月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3.月份終了,將當月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅 4.當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
2024-07-03
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