同學你好!一樣認證的哦 分錄 借:應交稅費-未交增值稅 ? ? ? 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
老師您好!公司2月份進來了10萬元的原材料,只有進項,沒有銷項稅,2月底進項稅額要怎么做分錄,進項發(fā)票要不要認證
生產(chǎn)制造業(yè)。采購生產(chǎn)線設備和原材料,進項多,銷項少。比如銷項10萬。進項100萬。月底是否可以只認證10萬進項。剩余進項可以不認證有風險么?不認證的進項部分報稅時是否也不需要填寫?認證和不認證的分錄分別怎么做?
生產(chǎn)制造業(yè),購買生產(chǎn)設備,和原料。進項100萬。銷項10萬銷項都是無票收入,按行業(yè)稅率做的銷項稅。認證了10萬進項。收到發(fā)票都做了借 原材料 應交稅費 應交增值稅 待抵扣進項稅 貸銀行存款 。月底認證了10萬進項還剩90萬進項沒有認證怎么做分錄?怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄?
一般納稅人企業(yè)。當月有票收入100萬無票收入10萬,銷項稅12萬。 進項都做到待認證科目。月底認證了13萬的進項發(fā)票還有30萬進項在貸認證科目。月底結(jié)賬還需要做什么稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄?怎么寫?
老師2月份銷項發(fā)票金額開出來¥3萬元整,那么2月份進項發(fā)票金額也是¥3萬元整。老師好,2月勾選認證份進項發(fā)票金額¥3萬元整。到3月份增值稅申報增值稅公司沒有納稅率,那么2月份銷項與進項已經(jīng)抵扣了,我問的是這個意思,老師好。
老師小規(guī)模納稅人出租不動產(chǎn)的稅率是多少
老師,我們是制造業(yè),危廢處理費用應該算是管理費用還是制造費用呀
請問老師怎么從財務賬套中導出應收賬款賬齡情況呢?
親愛的老師你們能不能給我說一下如何運用好計算器提高答題速度,會計學堂模擬系統(tǒng)用的計算器是不是和f考試時候不一樣呢,不想在計算器上吃虧,想讓老師幫幫我。
請問一下財務報表中用函數(shù)用的比較多的是哪些函數(shù),在哪些表格中運用得多,請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
老師,進項發(fā)票抵扣不掉,是代表企業(yè)虧損嗎
哪位老師幫我看看答案是不是30,550題里的答案是150,謝謝
個人代開勞務發(fā)票,代扣代繳的20%個稅可以開票時候一起交?還是得公司幫忙交
老師,現(xiàn)在我用的是金蝶云星空企業(yè)版的財務軟件,憑證很多不用手工錄入,是通過生成憑證來實現(xiàn)的,我現(xiàn)在有個疑問,就是比如我選中的該生成20張憑證,但是由于有一些錯誤,只生成了19張憑證,這出現(xiàn)錯誤的憑證按照付款日期是4.18日的,但是憑證號就編成20號了,這樣就導致它的前一張憑證也就是19號憑證日期是4.30日的,20號憑證日期是4.18日的,這樣看著好別扭這種能修改嗎,怎么修改
老師們,18年注冊公司時認繳200萬,25年打算實繳200萬。需要到哪個部門進行認繳,認繳后需規(guī)避哪些風險?未分配利潤是否能轉(zhuǎn)認繳實收資本?
下個月可以繼續(xù)抵銷項
這個我是可以的呀? ?一直可以抵扣的
有臨時工人,人工費,如果人工去稅局代開,人工當時交個人所得稅嗎?
這個是需要你們單位? 代扣代繳個稅的 稅局發(fā)票上? 不代扣個稅? ?但這個義務? ?轉(zhuǎn)移給你們了