您好 您點開1 可以查看下發(fā)票內(nèi)容 看自己是否收到
老師好,增值稅發(fā)票平臺上有一張1月當(dāng)月的紅字增值稅電子普通發(fā)票,我需要怎么處理嗎?
老師,請問登錄綜合發(fā)票勾選平臺,跳出自本月起您共取得1張紅字增值稅發(fā)票,這張紅字專用發(fā)票要在那里查詢呢?
老師你好,在登錄勾選平臺時,自本月1日起,你共有1張紅字發(fā)票,其中增值稅專用發(fā)票1張,,我要做什么處理嗎?
自本月1日起,您共取得 6 張紅字增值稅發(fā)票, 其中增值稅專用發(fā)票 1 張, 增值稅電子專用發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票(電子) 5 張, 增值稅普通發(fā)票(卷式) 0 張, 道路通行費電子普通發(fā)票 0 張, 機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 0 張, 二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 0 張。 請您按照有關(guān)規(guī)定辦理后續(xù)業(yè)務(wù)。 老師 這個是什么意思呀
老師,晚上好!我問下,勾選抵和平臺里有上月有一張發(fā)票我沒有收到,并詢問相關(guān)人員說退回了,但這月平臺提醒“我取得了1張增值稅紅字發(fā)票,有o張增值稅發(fā)票被沖紅。請七成按照有關(guān)規(guī)定辦理后續(xù)業(yè)務(wù)”,我沒收到紅字發(fā)票,我咋去處理嗎?
老師好,我們是銷售方開具的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)沒有給地方,是自己保管的,請問能放到帳本中裝訂嘛?還是應(yīng)該怎么做?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅沒達(dá)到起征點,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,是季度末做這個分錄還是每月都做?
發(fā)票入賬狀態(tài)是必須要進(jìn)行標(biāo)記嗎?入賬狀態(tài)是選企業(yè)所得稅稅前扣除還是企業(yè)所得稅不扣除?
老師您好我們公司是自然人獨資的有限責(zé)任公司,現(xiàn)在公司要變更法人,行政中心那邊是變更需要提供稅A表,是指企業(yè)所得稅A表還是法人的個人所得稅A表?
老師,我們干設(shè)計的,內(nèi)賬成本是不是可以直接在主營業(yè)務(wù)成本科目來歸集啊,要是在設(shè)計成本歸集還得再結(jié)轉(zhuǎn)
我公司收到的2024年的進(jìn)貨發(fā)票,2025年可以使用嗎?
匯算清繳時發(fā)現(xiàn)之前的報表有收入數(shù)據(jù)錯誤,這個在一般收入表填寫嗎?
老師,非金融企業(yè),出售交易行金融資產(chǎn)虧了,在匯算清繳時,需要填寫105000和15030表嗎
某企業(yè)a產(chǎn)品定額法計算成本a產(chǎn)品有關(guān)直接材料費用資料,如下:月初在產(chǎn)品直接材料費用為4萬元,月初在產(chǎn)品直接材料脫離定額差異為-1200元。月初在產(chǎn)品定額費用調(diào)整降低3000元,定額變動差異全部計入完工產(chǎn)品成本中。本月定額直接材料費用為10萬元本月直接材料脫離定額差異為+4994.9元,本月材料成本差異率為5%,材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān)。材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān),本月完工產(chǎn)品直接材料定額費用為12萬元要求根據(jù)上述資料采用定額法計算完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料成本,(脫離定額的差異在查在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配)。
老師,您好,非金融企業(yè),在出售股票的時候虧了,稅會無差異,在所得稅匯算清繳時,105090需要填寫那些列
這張是開錯了,讓回去重開的,沒有抵扣過
那就無需理會 忽略就好了