當(dāng)月開(kāi)出的負(fù)數(shù)發(fā)票,與正數(shù)發(fā)票,如果都是當(dāng)月開(kāi)具的發(fā)票,并且是同一家公司,可以一起做憑證。
老師,當(dāng)月開(kāi)出的負(fù)數(shù)發(fā)票能不能不做分錄?和原正數(shù)發(fā)票一起都在憑證后面?
老師,對(duì)方給我開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票,我用紅字信息表,負(fù)數(shù)發(fā)票做賬,這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)需要放在分錄后面作為原始憑證么?還是單獨(dú)收起來(lái)
老師,作廢了再開(kāi)一張正數(shù)的當(dāng)月,作廢的發(fā)票不需要做負(fù)數(shù)分錄,正數(shù)發(fā)票需要入賬對(duì)吧,如果是跨月開(kāi)錯(cuò)就要做發(fā)票負(fù)數(shù),然后再開(kāi)一張正數(shù),正數(shù)負(fù)數(shù)發(fā)票就都需要入賬對(duì)吧
老師好!全電發(fā)票不能作廢,只能開(kāi)負(fù)數(shù),那如果當(dāng)月的發(fā)票開(kāi)一張正數(shù)然后又開(kāi)了紅字就不用做賬吧?
老師本月本負(fù)數(shù)發(fā)票沖上個(gè)月的,然后又重新開(kāi)一張相同正數(shù)的發(fā)票,這正負(fù)一組發(fā)票可以不錄憑證嗎
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開(kāi)始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫(huà),不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
從現(xiàn)在開(kāi)始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫(huà),不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車(chē)間主任的電子表格
員工用自己錢(qián)墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專(zhuān)票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
老師,分錄就不寫(xiě)了,可以嗎?
如果是金額相同,可以不寫(xiě)分錄。