你好,轉(zhuǎn)讓金融商品和轉(zhuǎn)讓別的資產(chǎn)一樣是要計(jì)算銷項(xiàng)稅額的,是不是虧損無關(guān)
為什么年末應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)讓金融商品,應(yīng)交增值稅有借方余額是代表虧了呢?
【判斷題】2、 如果“應(yīng)交稅費(fèi)— 轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅” 科目有貸方余額,說明本年度的金融商品轉(zhuǎn)讓損失無法彌補(bǔ),且本年度的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓損失不可轉(zhuǎn)入下年度繼續(xù)抵減轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn)的收益。 正確 錯(cuò)誤 BA 如果“應(yīng)交稅費(fèi)— 轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅” 科目有借方余額,說明本年度的金融商品轉(zhuǎn)讓損失無法彌補(bǔ),且本年度的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓損失不可轉(zhuǎn)入下年度繼續(xù)抵減轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn)的收益 這道題不明白,應(yīng)交稅費(fèi)是不是借增貸減
老師,轉(zhuǎn)讓金融商品虧損不是應(yīng)該借,應(yīng)交增值稅嗎?為什么在貸方呢?不明白
老師,轉(zhuǎn)讓金融商品轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生虧損,不是應(yīng)該借,應(yīng)交增值稅嗎?這個(gè)為什么是貸方?
如果是轉(zhuǎn)讓收益,那么應(yīng)當(dāng)繳納增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)就在貸方,借投資收益,貸應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅 但如果是轉(zhuǎn)讓損失,那么就可以結(jié)轉(zhuǎn)下月抵扣稅額,分錄為借應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅,貸投資收益 所以有借方余額,就說明是轉(zhuǎn)讓損失 為什么這題分錄反了也對
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號呢
老師,長期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤為負(fù)數(shù),這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
老師,這不是講義嗎
您在幫我講講金融商品應(yīng)交增值稅稅
你好,那也是先計(jì)提有貸應(yīng)交增值稅,然后再從袋應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到投資收益,用來彌補(bǔ)虧損的。轉(zhuǎn)讓時(shí)要先計(jì)提增值稅的。沒有貸方就沒有借方了,否則應(yīng)交增值稅就不平了
還是不明白
你好,你顯示的借應(yīng)交稅費(fèi)? 貸投資收益,? 是需要有貸應(yīng)交稅費(fèi)來平這個(gè)借方的,否則應(yīng)交稅費(fèi)如果才能平?
好的,我在自己擼擼
嗯嗯,自己可以再領(lǐng)會下