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借管理費用4500貸應(yīng)付職工薪酬工資已經(jīng)發(fā)完需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?有點理不清

2021-03-08 21:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-08 21:52

你好,工資已經(jīng)發(fā)完需要結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶3638 追問 2021-03-08 21:53

結(jié)轉(zhuǎn)是怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2021-03-08 21:53

借本年利潤 貸管理費用

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快賬用戶3638 追問 2021-03-08 21:56

這一個分錄是不是在一個月上做還是結(jié)轉(zhuǎn)到下個月

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齊紅老師 解答 2021-03-08 22:07

在一個月做,月末結(jié)轉(zhuǎn)到下個月

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快賬用戶3638 追問 2021-03-08 22:27

退貨款分錄怎么寫,款已經(jīng)退回

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齊紅老師 解答 2021-03-08 22:28

借:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交費稅 ? ? ? 貸:銀行存款

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快賬用戶3638 追問 2021-03-08 22:32

第一個月購買了辦公用品價款400,第二個月退回款,我要怎么寫啊

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齊紅老師 解答 2021-03-08 22:33

借 銀行存款 貸管理費用

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你好,工資已經(jīng)發(fā)完需要結(jié)轉(zhuǎn)
2021-03-08
你好,正常是先計提,然后支付的?
2022-03-25
你好,公積金屬于應(yīng)付職工薪酬核算范圍,需要通過該科目核算。
2025-03-30
你好,結(jié)轉(zhuǎn)工資是什么意思?這個屬于后勤的工資嗎?如果是的話,月末只需要結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以的。
2022-11-25
您好!這個用工資表就行了
2024-05-09
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