你好,工資已經(jīng)發(fā)完需要結(jié)轉(zhuǎn)
培訓(xùn)機構(gòu)結(jié)算工資時:借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸管理費用,借管理費用,貸銀行存款對嗎
老師,你好,計提工資的分錄,借:管理費用_工資,貸:應(yīng)付職工薪酬_工資,需要附工資表嗎?月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費用,我的摘要寫,結(jié)轉(zhuǎn)管理費用,可以嗎?還是寫本期結(jié)轉(zhuǎn)
借管理費用4500貸應(yīng)付職工薪酬工資已經(jīng)發(fā)完需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?有點理不清
借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 ,再結(jié)轉(zhuǎn)借 管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬 正確嗎
之前是計提工資時:借 管理費-應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在需要減少計提是不是:現(xiàn)在我要減少 是不是 借 管理費-應(yīng)付職工薪酬(紅字) 貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字)
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
結(jié)轉(zhuǎn)是怎么寫分錄
借本年利潤 貸管理費用
這一個分錄是不是在一個月上做還是結(jié)轉(zhuǎn)到下個月
在一個月做,月末結(jié)轉(zhuǎn)到下個月
退貨款分錄怎么寫,款已經(jīng)退回
借:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交費稅 ? ? ? 貸:銀行存款
第一個月購買了辦公用品價款400,第二個月退回款,我要怎么寫啊
借 銀行存款 貸管理費用