你好,可以先按費(fèi)用發(fā)生情況做計(jì)提分錄處理
老師你好,請(qǐng)問(wèn)有順豐這樣的月結(jié)賬單,都是下一個(gè)月才開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),那這筆費(fèi)用是記在當(dāng)月,還是次月收到發(fā)票以后再記費(fèi)用呀
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下月結(jié)費(fèi)用挺高的,但是對(duì)方都是在次月才開(kāi)出發(fā)票,這種情況該怎么處理呀,有沒(méi)有好一點(diǎn)的建議呢
老師,休息了嗎?方便請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題嗎?就是有一處情況 ,公司如果當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,但是有結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用-折舊費(fèi),請(qǐng)問(wèn)一下這種情況是不是將制造費(fèi)用-折舊費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用呢
您好老師,我對(duì)方單位開(kāi)出的發(fā)票,我們當(dāng)月已經(jīng)入賬,在次月認(rèn)證發(fā)票時(shí)候發(fā)現(xiàn),發(fā)票有誤,無(wú)法認(rèn)證,請(qǐng)問(wèn)這種情況應(yīng)該怎么處理?
老師你好,我公司是建筑勞務(wù)公司,對(duì)方每個(gè)月都有發(fā)工資到個(gè)人卡上,但我們公司的勞務(wù)票還沒(méi)有開(kāi)好,這種情況應(yīng)該怎么入賬?
老師,金銀珠寶開(kāi)零售店選個(gè)體戶(hù)還是公司,為什么
年度企業(yè)所得稅是申報(bào),是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整
內(nèi)蒙古一體化擴(kuò)庫(kù)點(diǎn)哪一個(gè)可以改金額
如果靈活就業(yè)交社保基數(shù)12000元的話(huà)需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
老師,我們貨款一直收不上了,最后對(duì)方是一般納稅人,用自己個(gè)人卡打過(guò)的,這種匯算清繳怎么做呢,票也給人家開(kāi)過(guò)了
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話(huà)搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類(lèi)發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問(wèn)老師工資銀行代開(kāi)和自己專(zhuān)有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,做計(jì)提分錄處理,下月收到發(fā)票,可以直接把發(fā)票附在計(jì)提那筆分錄上面嗎
你好,不可以。 需要把計(jì)提的分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票做相應(yīng)分錄,把發(fā)票附在相應(yīng)分錄后面?
老師,每個(gè)月都要這樣沖啊,要是月結(jié)賬戶(hù)多了的話(huà),沖起來(lái)是不是有點(diǎn)麻煩,只能這樣做嗎?
你好,是的,每個(gè)月這樣沖銷(xiāo)計(jì)提,然后根據(jù)發(fā)票入賬,是有點(diǎn)麻煩的,但是也只能這樣處理的?
老師,之前都是收到發(fā)票入賬的,現(xiàn)在計(jì)提了,那這個(gè)月不就產(chǎn)生了兩筆月結(jié)費(fèi)用了,這樣費(fèi)用會(huì)有點(diǎn)高呀
你好,把計(jì)提的費(fèi)用紅沖,根據(jù)發(fā)票入賬,費(fèi)用總額沒(méi)有需增啊?
老師,因?yàn)橹拔覜](méi)有這樣計(jì)提的,而是收到發(fā)票直接入賬的,那我這個(gè)月已經(jīng)記了一筆上月的月結(jié)費(fèi)用,然后還要開(kāi)始計(jì)提一筆這個(gè)月的月結(jié)費(fèi)用,是不是就把兩個(gè)月的費(fèi)用,記在一個(gè)月了呀
你好,如果你這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提了之前月份的費(fèi)用,那就會(huì)導(dǎo)致這個(gè)月有計(jì)提兩個(gè)月的費(fèi)用的?
老師,是這樣的,因?yàn)橹拔也皇前凑沼?jì)提的方法做賬,而是根據(jù)發(fā)票收到時(shí)間做賬,也就是說(shuō)2月發(fā)生的費(fèi)用,是3月收到發(fā)票的,那我就在3月做賬的時(shí)候,做了2月發(fā)生的那筆月結(jié)費(fèi)用,然后現(xiàn)在改變成計(jì)提的方式做賬,那我在3月的時(shí)候,還得計(jì)提一筆3月發(fā)生得月結(jié)費(fèi)用,這樣是不是就在3月有2月和3月的費(fèi)用了,這樣做有沒(méi)有問(wèn)題呀
你好,從不計(jì)提改成按月計(jì)提的情況下,就會(huì)有一個(gè)月會(huì)發(fā)生兩筆費(fèi)用支出的,這個(gè)是正常的?
老師,那可以還是按照原來(lái)那樣,在收到發(fā)票的當(dāng)月再確認(rèn)費(fèi)用嗎?因?yàn)椴恢挂粋€(gè)月結(jié)賬戶(hù),如果全都計(jì)提,那費(fèi)用有點(diǎn)高呀
你好,如果想做到按權(quán)責(zé)發(fā)生制處理,那就應(yīng)當(dāng)做到按月計(jì)提才是的?
老師,如果按照收到發(fā)票當(dāng)月再確認(rèn)費(fèi)用,這樣做影響大不大呀,因?yàn)橄喔粢簿褪且粋€(gè)月,如果不是規(guī)定必須(不這樣做就違法)這樣做,我真的不太想去改了,因?yàn)橘M(fèi)用確實(shí)有點(diǎn)高了
你好,如果按照收到發(fā)票當(dāng)月再確認(rèn)費(fèi)用,這樣是有一定的 影響,沒(méi)有做到權(quán)責(zé)發(fā)生制要求?
老師,這個(gè)有一定影響的后果是什么啊,會(huì)罰款嗎?
你好,罰款一般不會(huì),影響就是?沒(méi)有做到權(quán)責(zé)發(fā)生制要求?
老師,經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都是真實(shí)的,就是沒(méi)按照全責(zé)發(fā)生制來(lái)做賬,假設(shè)稅局的人看到了,他們會(huì)怎樣處理呀
你好,會(huì)要求企業(yè)調(diào)整到按權(quán)責(zé)發(fā)生制要求做賬。