你好 借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)
你好老師!請問稅務(wù)返還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)如果不發(fā)給職員,應(yīng)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,公司收到了個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還686.09元,那請問會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師,返還的個(gè)稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)全部發(fā)給財(cái)務(wù)人員怎么做分錄?
老師你好,公司收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返回,如果發(fā)放給財(cái)務(wù)人員的應(yīng)該怎樣做呢?具體分錄
老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的會(huì)計(jì)分錄怎么做呀?
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
老師,你好,請問23年應(yīng)付暫估我調(diào)增壞帳準(zhǔn)備1萬,24年沖回5千,請問在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫負(fù)5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購進(jìn)固定資產(chǎn)比如10萬元(有發(fā)票),年折舊額2400元計(jì)入管理費(fèi)用,這筆管理費(fèi)用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒有輔助車間,是不是等無輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務(wù)成本如何做賬
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
甲公司20x5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款中有580萬元為應(yīng)收乙公司賬款,該應(yīng)收賬款賬面余額為600萬元,公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬元;應(yīng)收票據(jù)中有390萬元為應(yīng)收乙公司票據(jù),該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為400萬元◇甲公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬元。乙公司20X5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)中列示有應(yīng)付甲公司賬款600萬元和應(yīng)付甲公司票據(jù)400萬元。(2)甲公司20x6年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款580萬元,該應(yīng)收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬元,甲公司上期對其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期;應(yīng)收票據(jù)中有應(yīng)收乙公司票據(jù)390萬元,該應(yīng)收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬元,甲公司上期對其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期。本期對上述內(nèi)部應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。(3)甲公司20x7年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款735萬元,該應(yīng)收賬款賬面余額800萬元◇甲公司對其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備65萬元;應(yīng)收票據(jù)中應(yīng)收乙公司票據(jù)875萬元,該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為900萬元,甲公司對其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備25萬元。◇4◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證要在5月底之前確認(rèn),這個(gè)是以什么名義登錄的?個(gè)人名義還是公司名義啊?
老師,明天入職一家私營的水表廠,年銷售4—5千萬吧,之前是一個(gè)會(huì)計(jì),他就來半天,然后現(xiàn)在找我是全職的,就一個(gè)人,家族企業(yè)。明天第1天去,看看交接方面我要注意點(diǎn)什么或者是程序方面要注意點(diǎn)什么,您給我做一個(gè)指導(dǎo)
那如果填增值稅申報(bào)表應(yīng)該填在哪一欄呢?
你好,附表一未開票收入.其他
那主表對應(yīng)的應(yīng)該是應(yīng)稅勞務(wù)那欄吧?
你的,對的,你的理解是對的? ?
好的知道了,謝謝!
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評(píng)哦??