同學(xué)你好!本年利潤的話? ?損益結(jié)轉(zhuǎn)? 都是到這個科目的 1~11月? ?有余額的? ?不用管 不過12月? ?年度結(jié)賬? ? 本年利潤? ? ?要轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤哦
損益類科目月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,但是是年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤,應(yīng)該是年末的時候結(jié)轉(zhuǎn)到所有的權(quán)益,不是這樣的嗎?本年利潤也不是所有的權(quán)利
你好 老師 請問年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益之后,然后看本年利潤科目的余額再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問:本年利潤是所有者權(quán)益過渡類科目嗎?這個科目每月末結(jié)轉(zhuǎn)損益之后沒有余額對嗎?
老師,請問科目余額表期末余額有數(shù)據(jù)是正常的嗎?一般月末結(jié)轉(zhuǎn)損益以后,本年利潤期末應(yīng)該沒有余額呀
老師,您好,本年利潤、利潤分配這個是所以者權(quán)益類嗎?,者2個科目怎么理解,為什么月底要結(jié)轉(zhuǎn)損益到這個科目?
你好,我們和商家結(jié)算假如商家應(yīng)返還給我們的服務(wù)費(fèi)A+B項(xiàng)目是64903元,C業(yè)務(wù)128000客戶把收入打給我們了本來是應(yīng)該直接給商家的,所以我們拿128000-應(yīng)收的服務(wù)費(fèi)64903=63097 我做內(nèi)賬 可以把63097直接計(jì)入C的成本嗎 如果不是正確的怎么做
公司是小規(guī)模納稅人,2025年沒有開過票,目前銀行資金有1,167.32,其他應(yīng)收款法人的有2,196.12,實(shí)收資本56000,未分配利潤-51,996.56,現(xiàn)在要注銷公司,請問賬目還需要調(diào)賬一下嗎?
旅游行業(yè)如果選擇差額征收,只能開普票給客戶對嗎?
老師好,購買理財(cái)產(chǎn)生的收益 要不要交增值稅的
金蝶kis專業(yè)版4月份已經(jīng)過賬,怎么反過賬
老師,有沒有印花稅稅源明細(xì)表和申報(bào)表的空白報(bào)表
你好,請問,查看三大報(bào)表,是否正確主要看什么地方?
老師,我想問下一般納稅人二手車統(tǒng)一發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師,如果醫(yī)療商貿(mào)企業(yè),稅收編碼不小心寫錯了,上月開的,這樣怎么處理,涉及金額15000這樣
老師,車間的鋼結(jié)構(gòu)的攤銷應(yīng)該攤銷到什么科目
明白了,謝謝,所以B不對,D錯在哪里?
D的話? 貸方才是盈利? 借方是虧損哦
明白了,謝謝老師。
不客氣,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝