你好,1、計提工資時: 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 2、支付工資時: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 應交稅費-個人所得稅 3、支付個人所得稅時: 借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款
年報社保模塊可以不管她嗎 不按實際的
老師,請問解除勞動合同,支付一次性經濟補償金要怎么做分錄呢
一般納稅人差旅發(fā)票進項稅抵扣填在哪一欄
老師,這是補繳的印花稅,也產生滯納金了,第一行分錄對嗎,當時沒有計提,現在科目不平 怎么調
你好,我想問一下,小規(guī)模企業(yè)要開60萬的不含稅租賃發(fā)票,怎么計算要加收多少個稅點呀,而且還是自建的廠房
我所在企業(yè)法人需要補繳2-4月社保,能在銀行體現流水的。一個月2000工資,3個月6000,這樣是否可行啊。社保最低檔4058了
老師電子稅務局變更營業(yè)執(zhí)照,怎么操作
老師,去年的管理費用工資怎么調整管理費用,研究費
老師,我們公司負責給客戶運輸貨物,客戶要求貨車上要配溫度記錄儀,實時監(jiān)控溫度。我們買了溫度記錄儀,請問這個溫度記錄儀,我可以掛辦公費嗎?一臺記錄儀210元,買了10個
老師,商貿企業(yè)賣貨了開發(fā)票10元一個金額100元,發(fā)現庫存只有2個貨,結轉成本時候,這2個可以結轉,剩余數量怎么做分錄?剩余8個64元還沒來貨
我的意思是個稅由公司承擔
支付工資時: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 支付個稅 借管理費用-個稅 貸 銀行存款