借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 640.6-0.6 投資收益 4.2%2B1 營(yíng)業(yè)外收入? 1.2 貸,稅金及附加 36.5 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 446 銷售費(fèi)用? 42 管理費(fèi)用? 34.2 財(cái)務(wù)費(fèi)用? 8.4%2B0.4 營(yíng)業(yè)外支出 16.2 本年利潤(rùn)640.6-0.6%2B4.2%2B1%2B1.2-36.5-446-42-34.2-8.4-0.4-16.2=62.7 ? 所得稅費(fèi)用發(fā)(62.7-4.2-2.1%2B6.2)*33% 借,本年利潤(rùn)? ?(62.7-所得稅費(fèi)用) 貸,利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)????(62.7-所得稅費(fèi)用)
我想問(wèn)一下這個(gè)題該怎么做
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下以下兩個(gè)題要怎么做?
我想請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)題怎么做
老師,我想請(qǐng)教一下,你能教一下我這個(gè)題怎么做嗎
想請(qǐng)問(wèn)一下老師這個(gè)題該怎么做,我沒(méi)有思路
核定征收的個(gè)體工商戶是不是隨時(shí)可以注銷?
24年增值稅沒(méi)有按收入報(bào),收入是境外收入,現(xiàn)在更改增值稅報(bào)表要怎么改?填無(wú)票收入嗎?超30萬(wàn)怎么填呢?屬于免稅收入來(lái)著
請(qǐng)教老師們,發(fā)票被稽查稅局讓做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,發(fā)票開(kāi)具時(shí)間是2018年6月25日,滯納金的算法,關(guān)于滯納金有上限嗎?是哪年的哪個(gè)文件?稅務(wù)人員說(shuō)有可能有個(gè)文件,關(guān)于滯納金上限的,記不清了。讓我自己查查,有知道的老師嘛?
老師,麻煩能不能給一個(gè)老師上課的簽到表就等于說(shuō)我們請(qǐng)一個(gè)專業(yè)的老師來(lái)上一節(jié)課500塊錢(qián),那我需要他就是做一個(gè)表格,就是課時(shí)還是什么的那種表格的模板有嗎?
老師,我們公司有跨境代理運(yùn)輸資質(zhì),原來(lái)的主要業(yè)務(wù)是代理國(guó)際海運(yùn),現(xiàn)在擴(kuò)展了一個(gè)海外倉(cāng)代理業(yè)務(wù),就是和一家美國(guó)做海外倉(cāng)的公司合作。我們要付美國(guó)公司海外倉(cāng)服務(wù)費(fèi),只有合同和形式發(fā)票入賬,銀行轉(zhuǎn)外匯水單。這三個(gè)資料,我做到成本沒(méi)問(wèn)題的吧?
老師,供應(yīng)商寄來(lái)詢證函有兩頁(yè),信息不符,我打印了一張我們的明細(xì)。那蓋騎縫章的時(shí)候。我們自己打印的這張也一并蓋上章還是就供應(yīng)商兩頁(yè)蓋騎縫章
你好老師我想問(wèn)下我們做賬都是做應(yīng)收賬款。那應(yīng)收賬款可能會(huì)有借貸余額。如果是貸方其實(shí)就是預(yù)收,那報(bào)表資產(chǎn)表生成是重分類的,應(yīng)收預(yù)收都體現(xiàn)了。那如果負(fù)債表設(shè)置以后不重分類要緊嗎?因?yàn)榭颇坑囝~表就沒(méi)有預(yù)收賬款這個(gè)科目的,只不過(guò)是負(fù)債表自動(dòng)重分類了。
公司可以幫股東關(guān)聯(lián)公司繳納罰款怎么做分錄呢,借,其他應(yīng)收款 貸,銀行存款嗎
老師,我們酒店餐飲比如湯煲外包,對(duì)方應(yīng)該給我們開(kāi)什么發(fā)票吶?
請(qǐng)問(wèn)老師,結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免抵退稅額是什么意思,也就是免抵退申報(bào)表的第16欄次