同學(xué)你好,是可以抵扣的;
老師,一般納稅人以公司名義購(gòu)買(mǎi)車(chē),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嘛
請(qǐng)問(wèn)我公司是一般納稅人,國(guó)內(nèi)參加展會(huì)的展會(huì)費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票能抵扣吧,是計(jì)入管理費(fèi)的廣告宣傳費(fèi)嗎?
一般納稅人文化傳媒公司,經(jīng)常搞車(chē)展買(mǎi)的備用的藥品開(kāi)的增值稅專(zhuān)用可以抵扣嗎?
一般納稅人公司購(gòu)買(mǎi)員工食堂用的大米所開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣嗎
老師,一般納稅人的五金商貿(mào),用公司買(mǎi)車(chē),取得的專(zhuān)票,可以抵扣增值稅嗎
公司購(gòu)入車(chē)輛公司收到機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票,車(chē)輛用于銷(xiāo)售人員跑業(yè)務(wù),和接待客戶(hù),能夠抵扣
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,最后如果有免抵稅額,需要繳納附加稅,那么,這個(gè)免抵稅額還需要結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月嗎?
25年在信用平臺(tái)里修改了22年的工商年報(bào)的稅金繳納金額,當(dāng)時(shí)少統(tǒng)計(jì)了最后一個(gè)月稅金,企業(yè)會(huì)因?yàn)樾薷牧诉@個(gè)數(shù)據(jù)被列入異常名錄嗎?
公司購(gòu)入車(chē)輛那些情況公司收到機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票不能抵扣呀
老師,如果員工收入是0,公司幫個(gè)人承擔(dān)個(gè)人部分社保,那個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)要不要體現(xiàn)該員工啊?
老師,這個(gè)題答案部分固定成本的計(jì)算和2023年銷(xiāo)售收入為啥是銷(xiāo)售量的那個(gè)比?還有答案部分的最后一句話(huà)。2023年預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)。這個(gè)用的是哪個(gè)公式?
老師,這個(gè)月申報(bào)包含16號(hào)嗎
老師您好,25年修改了22年工商年報(bào)數(shù)據(jù),直接在公示平臺(tái)修改的稅金少填了,企業(yè)會(huì)被列入異常名錄嗎?
25年修改了22年工商年報(bào)中的數(shù)字會(huì)跳出異常嗎
25年修改了22年工商年報(bào)的繳稅數(shù)字,當(dāng)時(shí)少填了一個(gè)月的數(shù)字,會(huì)觸發(fā)再次審核嗎?