你好 借 預(yù)付賬款 貸銀行 借管理費用等 貸預(yù)付賬款? 沒有發(fā)票納稅調(diào)整就可以?
1月份支付2020年度的水電費,在2021年1月份入賬,怎么會計分錄?
2021年1月份支付2021年第一季度房租,支付給個人,沒有發(fā)票,怎么會計分錄?
2022年1月13日收到2022年1-3月季度房租89925房租發(fā)票,怎么會計分錄? 2022年1月18付2022年1-3月季度房租89925元,怎么會計分錄?
老師,想問下房租季度支付,2021年12月付2022年1-3月房租,2022年1月收到專票且在這個認(rèn)證抵扣了,這個房租怎么分?jǐn)偘。咒浭鞘裁矗?/p>
老師,2021年10月份銀行存款支付1年的房租費(沒有收到發(fā)票),2022年1月份收到發(fā)票(發(fā)票開3年的房租費),我要怎么做賬呢?該怎么攤銷呢?
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報直接調(diào)
老師你好!自然人獨資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
老師,你好,請問23年應(yīng)付暫估我調(diào)增壞帳準(zhǔn)備1萬,24年沖回5千,請問在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫負5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購進固定資產(chǎn)比如10萬元(有發(fā)票),年折舊額2400元計入管理費用,這筆管理費用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒有輔助車間,是不是等無輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務(wù)成本如何做賬
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
甲公司20x5年個別資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款中有580萬元為應(yīng)收乙公司賬款,該應(yīng)收賬款賬面余額為600萬元,公司當(dāng)年計提壞賬準(zhǔn)備20萬元;應(yīng)收票據(jù)中有390萬元為應(yīng)收乙公司票據(jù),該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為400萬元◇甲公司當(dāng)年計提壞賬準(zhǔn)備10萬元。乙公司20X5年個別資產(chǎn)負債表中應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)中列示有應(yīng)付甲公司賬款600萬元和應(yīng)付甲公司票據(jù)400萬元。(2)甲公司20x6年末個別資產(chǎn)負債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款580萬元,該應(yīng)收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬元,甲公司上期對其計提壞賬準(zhǔn)備20萬元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期;應(yīng)收票據(jù)中有應(yīng)收乙公司票據(jù)390萬元,該應(yīng)收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬元,甲公司上期對其計提壞賬準(zhǔn)備10萬元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期。本期對上述內(nèi)部應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)未計提壞賬準(zhǔn)備。(3)甲公司20x7年末個別資產(chǎn)負債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款735萬元,該應(yīng)收賬款賬面余額800萬元◇甲公司對其累計計提壞賬準(zhǔn)備65萬元;應(yīng)收票據(jù)中應(yīng)收乙公司票據(jù)875萬元,該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為900萬元,甲公司對其累計計提壞賬準(zhǔn)備25萬元?!?◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證要在5月底之前確認(rèn),這個是以什么名義登錄的?個人名義還是公司名義啊?
老師,明天入職一家私營的水表廠,年銷售4—5千萬吧,之前是一個會計,他就來半天,然后現(xiàn)在找我是全職的,就一個人,家族企業(yè)。明天第1天去,看看交接方面我要注意點什么或者是程序方面要注意點什么,您給我做一個指導(dǎo)
這個預(yù)付賬款掛其他應(yīng)付款,可以嗎?因為之前的水電費掛了其他應(yīng)付賬款?
你好 因為是付了幾個月的 要攤 所以用預(yù)付賬款代替了以前的待攤費用 這是正確的處理??
那第一季度的房租要不要計提
應(yīng)該按月來確認(rèn)房租費用。
那要不要計提呢
如果這如果這樣利潤就不均衡 如果這樣利潤就不均衡。
因為以前走的待攤費用,其他應(yīng)付款科目,我現(xiàn)在這樣分科可以嗎 借:預(yù)付賬款 56090 貸:其他應(yīng)付款 56090 借:其他應(yīng)付款 56090 貸:銀行存款 56090 借:管理費用 18696.67 貸:預(yù)付賬款 18696.67
這樣可以嗎
您好 可以這樣處理的。