你好,借以前年度損益調(diào)整57655,貸應(yīng)收賬款57655

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,這筆19年12月份的帳記錯(cuò)了,主營業(yè)務(wù)成本金額記錯(cuò)了,我要是現(xiàn)在改這筆分錄該怎么改呢?
老師:19年發(fā)貨多算了57655元,記入主營業(yè)務(wù)收入中,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)了。這該怎樣修改啊?修改的分錄怎么寫呢?
我們公司要申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),在查19年賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)利潤表中的16年?duì)I業(yè)收入和增值稅申報(bào)不一致,少了43689.22。這種情況該怎么辦呢?我該怎么改呢?還是說讓事務(wù)所改?
請(qǐng)問2021年匯算清繳結(jié)束后,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)2021年增值稅多申報(bào)了收入,賬面也多計(jì)提主營業(yè)務(wù)收入。實(shí)際這筆收入是不存在的,目前需要甚么修改?或者說修改哪些申報(bào)表?2021年上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表,只需要修改2021年度,還是說第四季度也需要修改?
有這樣一種情況,先充值,后取票。2021年11月的業(yè)務(wù),我取回發(fā)票3.79元,但是記賬記成379元,那就是相當(dāng)于,多記了375.21。我現(xiàn)在2022年才發(fā)現(xiàn),我應(yīng)該怎么修改呢?
                請(qǐng)問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問老板公司有做電商平臺(tái)嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺(tái),而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺(tái),9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師:這個(gè)真假的,核定征收
房產(chǎn)開票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時(shí)暫估沒票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請(qǐng)問一下,未開票收入,上個(gè)月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個(gè)?申報(bào)增值稅,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額正好,繳納幾元錢的銷項(xiàng)稅,就沒有把上個(gè)月未開票收入低這個(gè)月開票金額,上個(gè)月的未開票收入我可以下個(gè)月低開票金額嗎?


老師:那么寫就行了嗎?不用再寫其他分錄了嗎?
月末要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤分配--未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整