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2020年12月,暫估成本85000,然后2021年5月之前85000的發(fā)票過來了,請問怎么做賬?直接1月份紅沖這筆暫估,然后根據(jù)發(fā)票如實錄在1月份嗎

2021-03-07 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-07 15:41

你好,是的,同學的理解是正確的。

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快賬用戶8241 追問 2021-03-07 15:42

那可以現(xiàn)在把12月份的賬現(xiàn)在調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-07 15:44

你好,是的,是可以的。

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快賬用戶8241 追問 2021-03-07 15:45

我現(xiàn)在調(diào)整12月的賬,那報表和第四季度的企業(yè)所得稅不一致了啊?還需要重新更正第四季度所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-07 15:46

你好,是的,是需要的。

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快賬用戶8241 追問 2021-03-07 15:47

好的,那我還是一月沖銷,根據(jù)發(fā)票入今年吧

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齊紅老師 解答 2021-03-07 15:48

好的,祝同學工作順利哦!

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你好,是的,同學的理解是正確的。
2021-03-07
這個沒有發(fā)票,你這個根據(jù)實際做賬就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本匯算清繳納稅調(diào)增,
2021-02-03
建議十二月份暫估,然后一月份發(fā)票到了紅沖暫估在做發(fā)票的
2023-04-15
同學你好,您理解正確
2024-03-07
你好,需要通過以前年度損益調(diào)整。
2024-05-16
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