 
                            資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)可以不一致

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)可以不一致嗎
七月資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)是等于七月申報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)合計(jì)數(shù)嗎
應(yīng)交稅費(fèi)賬本和資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)金額不一致,賬本上是正確的應(yīng)交金額,負(fù)債表上少,別的科目都正確,應(yīng)該怎么調(diào)
老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)和增值稅納稅申報(bào)表上面的留底稅額是不是同一個(gè)數(shù)字?
老師,我的應(yīng)上交稅費(fèi)表提示讓和資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)年初數(shù)保持一致,是必須一致的嗎?
 
                老師,管道疏通和修復(fù)屬于現(xiàn)代服務(wù)還是建筑服務(wù)
一般納稅人取得專票,認(rèn)證抵扣后,購(gòu)買方把發(fā)票紅沖,銷售方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)下月申報(bào)的時(shí)候可以用其他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)抵減這個(gè)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師跟著你做三月份的業(yè)務(wù)都是一筆一筆做的而且審核無(wú)誤,怎么科目余額表里的損益期末余額不為0而且本年利潤(rùn)的余額也不一樣,所得稅費(fèi)用也不一樣
老師好!被稽查補(bǔ)繳了歷年的薪金個(gè)稅,這個(gè)要怎么做賬?掛什么科目?謝謝
老師如果今年補(bǔ)發(fā)去年的工資和今年的工資有10萬(wàn)左右,用什么辦法可以少交稅款呢
公司給員工發(fā)錢(qián),備注工資,但是沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,那員工后面自己也要交稅嗎?
老師,這個(gè)現(xiàn)在沖銷怎么做憑證呢
我們公司不是進(jìn)出口公司,但是供貨商名稱是帶進(jìn)出口有限公司,給我們公司開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票,對(duì)我們公司會(huì)有什么影響嗎
老師,就剩一張進(jìn)項(xiàng)票,如果不留底是不是下月就開(kāi)不成票了,如果留底是不是下月還能開(kāi)票
請(qǐng)問(wèn)一下,提供建筑服務(wù)。機(jī)器和人一起,給個(gè)公司干活,給了1200元,開(kāi)票,寫(xiě)項(xiàng)目名稱建筑服務(wù)建筑服務(wù)發(fā)生地寫(xiě)山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū),建筑項(xiàng)目名稱寫(xiě)東營(yíng)市工業(yè)和信息化局靈活,這樣寫(xiě)可以嗎?


排除附加稅和企業(yè)所得稅原因,僅僅是增值稅不一致可以嗎
增值稅為什么不一致,有合理理由也可以啊