你好。 可以再成立一家小規(guī)模,業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到小規(guī)模。
老師,我想問問,一家咨詢服務(wù)公司,因?yàn)闆]籌劃好,由小規(guī)模變?yōu)橐话慵{稅人,但發(fā)現(xiàn)沒大量的進(jìn)項(xiàng)票抵扣,稅負(fù)高,短期內(nèi)應(yīng)該不能再變?yōu)樾∫?guī)模,我是否可以通過注冊新的公司,小規(guī)模,由原來的咨詢公司百分百控股,以后通過新的注冊公司開票進(jìn)行業(yè)務(wù)?
老師,我想問問,一家咨詢服務(wù)公司,因?yàn)闆]籌劃好,由小規(guī)模變?yōu)橐话慵{稅人,但發(fā)現(xiàn)沒大量的進(jìn)項(xiàng)票抵扣,稅負(fù)高,短期內(nèi)應(yīng)該不能再變?yōu)樾∫?guī)模,我還可以通過什么方式減輕這稅負(fù)?
老師:您好,最近接到一家公司,公司以前是小規(guī)模納稅人,上個月才變更 的一般納稅人,但是不知道對方怎么做賬的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額里面有五百多的進(jìn)項(xiàng),我已經(jīng)查過了,公司最近沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(應(yīng)該是前期小規(guī)模的)現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上,這五百多列示在其他流動資產(chǎn)里面,請問我這五百多,現(xiàn)在在錄期初數(shù)據(jù),可以直接 錄到庫存現(xiàn)金里面嗎?
案例1:最近,某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人)的材料采購員小張遇到了問題。他負(fù)責(zé)采購的甲材料一直由市內(nèi)一家企業(yè)供貨,該企業(yè)也屬于增值稅一般納稅人。因企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大,材料供應(yīng)企業(yè)不能及時、足額供貨,而另外一家企業(yè)(屬于增值稅小規(guī)模納稅人)能夠供貨,但不能提供增值稅專用發(fā)票,因此愿意降價,小張想知道價格降到多少合適。與此同時,另一個業(yè)務(wù)員小王遇到相反的問題。他采購的乙材料一直由市內(nèi)一家企業(yè)供貨,其屬于增值稅小規(guī)模納稅人,只能開具普通發(fā)票。同樣因?yàn)樯a(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的原因,其也不能及時供貨。另外一家增值稅一般納稅人企業(yè)能夠供貨,但要求提高價格。小王想知道價格提高到什么價位企業(yè)不虧。他們把問題匯報(bào)到財(cái)務(wù)經(jīng)理處,財(cái)務(wù)經(jīng)理要求辦稅人員計(jì)算出一個簡明的換算公式,供采購員把握。要求:如果你作為企業(yè)辦稅人員,通過增值稅納稅籌劃的學(xué)習(xí)是否能確定這樣一個換算公式?請寫出推導(dǎo)過程和結(jié)論。
案例1:最近,某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人)的材料采購員小張遇到了問題。他負(fù)責(zé)采購的甲材料一直由市內(nèi)一家企業(yè)供貨,該企業(yè)也屬于增值稅一般納稅人。因企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大,材料供應(yīng)企業(yè)不能及時、足額供貨,而另外一家企業(yè)(屬于增值稅小規(guī)模納稅人)能夠供貨,但不能提供增值稅專用發(fā)票,因此愿意降價,小張想知道價格降到多少合適。與此同時,另一個業(yè)務(wù)員小王遇到相反的問題。他采購的乙材料一直由市內(nèi)一家企業(yè)供貨,其屬于增值稅小規(guī)模納稅人,只能開具普通發(fā)票。同樣因?yàn)樯a(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的原因,其也不能及時供貨。另外一家增值稅一般納稅人企業(yè)能夠供貨,但要求提高價格。小王想知道價格提高到什么價位企業(yè)不虧。他們把問題匯報(bào)到財(cái)務(wù)經(jīng)理處,財(cái)務(wù)經(jīng)理要求辦稅人員計(jì)算出一個簡明的換算公式,供采購員把握。要求:如果你作為企業(yè)辦稅人員,通過增值稅納稅籌劃的學(xué)習(xí)是否能確定這樣一個換算公式?請寫出推導(dǎo)過程和結(jié)論。
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
是分公司還是子公司比較合適?
你好,子公司比較合適。
老師,能簡單分析下原因嗎?
分公司視同總公司的條件,一樣是一般納稅人。
明白了,謝謝老師
好的。不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快。