同學(xué)你好!沒有發(fā)票? ?不能抵扣哎? ? 可以開個(gè)農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票 這樣的話? ? 就可以抵扣了
老師好,我這里是個(gè)體戶,按小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅,9月15號(hào)辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開始申報(bào)今年第四季度個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的還是現(xiàn)在也要申報(bào)第三季度的呢個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購(gòu)買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會(huì)有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅中,我們的成本費(fèi)用是按實(shí)際的開支扣除,還是這些費(fèi)用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進(jìn)行扣除呢?還有經(jīng)營(yíng)者的固定扣除是多少呢?像專項(xiàng)扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
老師我們做環(huán)境整治,從農(nóng)民那里購(gòu)買2.5米的云杉和1米以上的丁香 沒有發(fā)票 是不是能按農(nóng)產(chǎn)品按9%抵扣進(jìn)項(xiàng)
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來,打算從第一筆業(yè)務(wù)開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務(wù),但是每個(gè)月的每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認(rèn)收入?2、我們每個(gè)項(xiàng)目是獨(dú)立核算的,那每個(gè)項(xiàng)目收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也只能抵扣對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目嗎?我看了建安業(yè)的實(shí)操 ,發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項(xiàng)目上的買的一些機(jī)器,金額幾千到一萬多不等,我是計(jì)入工程施工-合同成本-機(jī)械使用費(fèi)嗎?還是先進(jìn)固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計(jì)折舊,這個(gè)機(jī)器一個(gè)項(xiàng)目做完了,可以移到另外一個(gè)項(xiàng)目上繼續(xù)使用,那移到另外一個(gè)工地的分錄我知道怎么做,那機(jī)器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個(gè)項(xiàng)目成本嗎?
老師,我們是餐飲行業(yè)的一般納稅人,從小規(guī)模處取得蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品1%的專票,按規(guī)定可以按9%計(jì)算抵扣,但是賬務(wù)怎么處理呢?認(rèn)證了發(fā)票,借:庫(kù)存商品9 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1 貸:銀行存款 10 接下來進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,借:庫(kù)存商品1 貸:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1 那計(jì)算抵扣不要在賬上體現(xiàn)嗎?體現(xiàn)的話怎么做賬呢?
“納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額?!? 老師好,我現(xiàn)在進(jìn)了一家做有機(jī)食品出口公司,他們從農(nóng)戶手上采購(gòu)有機(jī)蔬菜。正好今天早上我看到這個(gè)稅務(wù)局發(fā)的東西了,請(qǐng)問如果我們和農(nóng)戶采購(gòu)蔬菜,他們沒有發(fā)票,比如采購(gòu)款是一萬元,買進(jìn)來直接銷售出去的,是用 10000×9%=900 算進(jìn)銷稅額,9100算付款額嗎?
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國(guó)外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫說明
涉外收入申報(bào)單在哪里打印?
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項(xiàng)票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費(fèi)需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問老師這個(gè)勞務(wù)費(fèi)需要報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們是長(zhǎng)期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號(hào)被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤(rùn)445萬,我們公司怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請(qǐng)問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請(qǐng)問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝