你好 借:固定資產(chǎn)?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
老師十月份收到一張專票入了固定資產(chǎn),十二月才發(fā)現(xiàn)稅號(hào)開錯(cuò)了,退回去重開了,這個(gè)賬要怎么處理,固定資產(chǎn)卡片已經(jīng)錄了
請(qǐng)問老師,去年11月份開的固定資產(chǎn)發(fā)票,現(xiàn)在才收到,怎么賬務(wù)處理啊
請(qǐng)問老師,固定資產(chǎn)發(fā)票開重了沒有做固定資產(chǎn)卡片,在第三個(gè)月收到紅字發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理
老師,就是我去年11月份購(gòu)的固定資產(chǎn)已經(jīng)到了驗(yàn)收安裝后已經(jīng)投入使用,我今天2月份才收到發(fā)票,我如何做賬務(wù)處理呢
老師,2024年收到2023年2月份開的購(gòu)買固定資產(chǎn)的發(fā)票,要怎么做賬務(wù)處理呢
費(fèi)用類的科目需要用往來(lái)科目過渡嗎?
老師,專票已發(fā)出紅字確認(rèn)單,對(duì)方也確認(rèn)了,然后再怎么開紅字發(fā)票
應(yīng)收賬款余額是銷項(xiàng)稅額,月末做了結(jié)轉(zhuǎn)。 這一筆要怎么沖銷
債券投資和其他債券投資,在外幣折算這一章作為貨幣,為什么在非貨幣性資產(chǎn)交換在補(bǔ)價(jià)小于25%時(shí)候,卻作為非貨幣性資產(chǎn)了?
老師我單位是糧食局單位國(guó)企,單位把單位的土地打埂,澆水、等承包給承租方,這種費(fèi)用咋樣做賬
老師好,請(qǐng)問一下,我二季度已經(jīng)交了13萬(wàn)的所得稅,一季度交了418984.97元。現(xiàn)在更正二季度的所得稅表,這個(gè)已交所得稅中沒包含二季度的13萬(wàn)?我該如何處理?我應(yīng)該補(bǔ)繳的是984868.12-418984.97-130000萬(wàn)
老師好,一般納稅人,裝修服務(wù)開票開幾個(gè)點(diǎn)?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票金額是1015938.88收到發(fā)票金額是1321516.72季度結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)多少合適?判斷的依據(jù)是什么?
老師您好,行政復(fù)議這一節(jié)里申請(qǐng)人舉證責(zé)任里認(rèn)為被申請(qǐng)人不履行法定職責(zé)的,這段話里不履行法定職責(zé)是指什么?
老師你好,廣告業(yè)文化建設(shè)費(fèi)是怎么計(jì)稅的,能舉例說明一下嗎?
入當(dāng)期嗎,那么折舊從入賬次月折舊嗎
你好,是補(bǔ)入帳。 折舊從去年12月份開始補(bǔ)計(jì)提?
在12月份的賬里面做嗎,那么報(bào)表是不是也要重新更新申報(bào)了
你好,是做到現(xiàn)在,而不是去年12月份的賬里面?
麻煩老師給一下從12月份補(bǔ)計(jì)提的分錄,謝謝啦
你好 跨年補(bǔ)計(jì)提的分錄是,借:以前年度損益調(diào)整,貸:累計(jì)折舊 今年補(bǔ)計(jì)提的折舊分錄是,借:管理費(fèi)用等科目,貸:累計(jì)折舊
好的,謝謝老師,還有個(gè)問題啊,我們員工的工資不是按月發(fā)放,可能一兩個(gè)月沒有發(fā)放工資,在沒有發(fā)放工資的月份,個(gè)稅申報(bào)是按照應(yīng)發(fā)申報(bào)還是按照0申報(bào)
你好,在沒有發(fā)放工資的月份,個(gè)稅申報(bào)是按照應(yīng)發(fā)數(shù)申報(bào)
但是我問過12366,他說是按照員工工資實(shí)際到手的月份申報(bào)個(gè)稅
你好,按權(quán)責(zé)發(fā)生制要求,應(yīng)當(dāng)按應(yīng)付金額申報(bào),而不是按實(shí)際發(fā)放的金額申報(bào)啊?
老師,12366說個(gè)稅申報(bào)按照收付實(shí)現(xiàn)制,是不是有政策規(guī)定
你好 我給你舉個(gè)例子 比如2月份應(yīng)付工資5000,實(shí)發(fā)0。3月份應(yīng)付工資5000,實(shí)發(fā)8000 如果你3月份申報(bào)2月份的時(shí)候,按0申報(bào),4月份申報(bào)3月份的時(shí)候按8000申報(bào) 那就會(huì)導(dǎo)致工資對(duì)應(yīng)的所屬期錯(cuò)誤了的?
之前有老師回答是按照實(shí)際發(fā)放申報(bào),這個(gè)難道有爭(zhēng)議嗎
你好 我給你舉個(gè)例子 比如2月份應(yīng)付工資5000,實(shí)發(fā)0。3月份應(yīng)付工資5000,實(shí)發(fā)8000 如果你3月份申報(bào)2月份的時(shí)候,按0申報(bào),4月份申報(bào)3月份的時(shí)候按8000申報(bào) 那就會(huì)導(dǎo)致工資對(duì)應(yīng)的所屬期錯(cuò)誤了的? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
你說不發(fā)工資月份也按應(yīng)發(fā)工資來(lái)申報(bào),這個(gè)和之前老師回答的不一樣
你好,如果沒有發(fā)放就不申報(bào),那就會(huì)導(dǎo)致你之后申報(bào)的時(shí)候(按實(shí)際發(fā)放月份申報(bào)),工資對(duì)應(yīng)的所屬月份就不對(duì)啊??