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請問一下我這個月沒銷項稅,只有進項稅,這個可以不用做發(fā)票認證嗎??做發(fā)票認證和不做發(fā)票認證有什么區(qū)別和影響嗎?

2021-03-05 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-05 17:34

你好,可以這么做的,區(qū)別就是你做進項和申報附表二,留底

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快賬用戶4457 追問 2021-03-05 17:46

那么是不是發(fā)票認證了就做留底稅了呀?這個留抵稅的分錄需要寫嗎?要怎么寫留底稅分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-03-05 17:49

你好是的,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。

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快賬用戶4457 追問 2021-03-05 17:56

那么沒有做認證的進項稅呢?這個分錄需要做嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-05 17:58

沒有認證的應(yīng)交稅費未交增值稅

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快賬用戶4457 追問 2021-03-05 18:07

那么為什么要未交增值稅這個科目呢?我購進來的貨物已經(jīng)交過增值稅了呀?用這個未交增值稅科目不合適吧?

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齊紅老師 解答 2021-03-05 18:11

我寫錯了應(yīng)交稅費待認證,寫這個科目。

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快賬用戶4457 追問 2021-03-05 18:20

你是說我這個進項發(fā)票沒有認證的話,分錄就得要做,借:應(yīng)交稅費~待抵扣進項稅額,貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進項)。是這個分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-05 18:24

沒有認證,借庫存商品應(yīng)交稅費待認證貸銀行存款是做這個。

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齊紅老師 解答 2021-03-05 18:24

認證之后,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認證。

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快賬用戶4457 追問 2021-03-05 18:30

那么等我下個月可以抵扣了呢?而且下個月的銷項稅大進項稅額呢?并且進項稅做了認證了呢?這時的分錄怎么做了?

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齊紅老師 解答 2021-03-05 18:32

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。

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快賬用戶4457 追問 2021-03-05 18:36

那么沒有銷項稅額只有進項,那么做認證不是就是有留底稅了嗎?這個留底稅的分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-05 18:42

留底的分錄就是18:32給你寫的那個。

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快賬用戶4457 追問 2021-03-05 18:52

那么人家留底稅不是有個科目是:應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅留底稅嗎?怎么你就又用了轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-05 18:54

你好,沒有這個科目 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額就表示留底

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快賬用戶4457 追問 2021-03-05 18:58

怎么沒有應(yīng)交稅費~增值稅留抵稅額。這個科目有的吧

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齊紅老師 解答 2021-03-05 19:03

你好,沒有這個科目的。你一定沒有做過學(xué)堂的一般納稅人石濤吧。

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快賬用戶4457 追問 2021-03-05 19:32

那么要去哪里學(xué)習(xí)這個增值稅的分錄呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-05 19:48

看一般納稅人的實操就可以

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你好,可以這么做的,區(qū)別就是你做進項和申報附表二,留底
2021-03-05
你好,不用的,你什么時間抵扣再勾選就可以。
2022-07-27
您好,可以的,不認證這個稅額做應(yīng)交稅費待認證進項稅額就可以,成本還是按你認證一樣做
2021-05-24
你好,建議不要認證了,需要抵扣的時候再勾選。
2022-04-01
您好!可以先不認證的,跨年認證沒有影響的。
2021-01-05
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