你好,可以這么做的,區(qū)別就是你做進項和申報附表二,留底
老師,這個月沒有銷項發(fā)票但有進項發(fā)票,我做了零申報,這樣可以的嗎?我做了零申報進項發(fā)票還沒勾選認證哦,現(xiàn)在可以勾選認證嗎?
老師,12月沒有銷項稅,收到的進項發(fā)票可以先認證嗎,如果不認證,跨年有影響嗎
如果本月沒有開具發(fā)票,不用認證進項發(fā)票,那下個月還可以認證這個月的進項發(fā)票嗎
請問一下我這個月沒銷項稅,只有進項稅,這個可以不用做發(fā)票認證嗎??做發(fā)票認證和不做發(fā)票認證有什么區(qū)別和影響嗎?
請問老師,我們公司開回來的進項發(fā)票,如果沒有開銷項發(fā)票,可以不認證嗎?不認證怎么做賬,不認證發(fā)票的話,算不算留底稅
140000的4厘年利率,是多少錢
老師,公司為員工購買意外險,是計入福利費還是保險費
你好,電子普票只有金額,沒有單位數(shù)量能行嗎
個體戶借公司的錢 如果是無息借款合同 涉及什么稅種嗎?
老師,老板這邊有一筆20萬的貨款需要公對公支付,開發(fā)票。但是問題是公賬里面沒有這么多,需要老板私人轉(zhuǎn)公賬之后,再公對公。 老師,我想問一下,一筆轉(zhuǎn)20萬私對公,立馬轉(zhuǎn)出公對公,是不是會有風(fēng)險?做兩筆轉(zhuǎn)會不會降低風(fēng)險?
您好,火車票進項申報填寫時一共多少份一共多少金額,這里是填含稅金額還是不含稅金額。
固定成本為146105變動成本為196176銷售收入為3085858,銷售成本2212199,銷售毛利878340怎么核算盈虧平衡點
我們公司是一般納稅人,服務(wù)業(yè),平時針對的客戶都是普通消費者,我開具普通發(fā)票的時候,是以銷售總額開具,不填寫數(shù)量的,這樣合規(guī)嗎?因為很多都是搞不清,公司也沒有完善倉庫系統(tǒng)。
老師,我想先進入咱們的實操課看看,用電腦怎么登陸進去?
租房子,當天付的訂金2000,晚上說不租了,合同沒簽,口頭約定租了,在法律上,這2000塊錢可以退嗎
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那么是不是發(fā)票認證了就做留底稅了呀?這個留抵稅的分錄需要寫嗎?要怎么寫留底稅分錄呢
你好是的,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
那么沒有做認證的進項稅呢?這個分錄需要做嗎?
沒有認證的應(yīng)交稅費未交增值稅
那么為什么要未交增值稅這個科目呢?我購進來的貨物已經(jīng)交過增值稅了呀?用這個未交增值稅科目不合適吧?
我寫錯了應(yīng)交稅費待認證,寫這個科目。
你是說我這個進項發(fā)票沒有認證的話,分錄就得要做,借:應(yīng)交稅費~待抵扣進項稅額,貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進項)。是這個分錄嗎?
沒有認證,借庫存商品應(yīng)交稅費待認證貸銀行存款是做這個。
認證之后,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認證。
那么等我下個月可以抵扣了呢?而且下個月的銷項稅大進項稅額呢?并且進項稅做了認證了呢?這時的分錄怎么做了?
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
那么沒有銷項稅額只有進項,那么做認證不是就是有留底稅了嗎?這個留底稅的分錄怎么做呢?
留底的分錄就是18:32給你寫的那個。
那么人家留底稅不是有個科目是:應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅留底稅嗎?怎么你就又用了轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?
你好,沒有這個科目 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額就表示留底
怎么沒有應(yīng)交稅費~增值稅留抵稅額。這個科目有的吧
你好,沒有這個科目的。你一定沒有做過學(xué)堂的一般納稅人石濤吧。
那么要去哪里學(xué)習(xí)這個增值稅的分錄呢?
看一般納稅人的實操就可以