你好,具體是什么原因?qū)е碌男枰鲛D(zhuǎn)出處理呢

上個月抵扣了的增值稅發(fā)票,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來補(bǔ)稅怎么操作
我9月份增值稅已申報,現(xiàn)要補(bǔ)抵扣一筆增值稅,要怎么操作???
已經(jīng)跨月跨年的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在不能抵扣要轉(zhuǎn)出只在賬面上轉(zhuǎn)出嗎?已經(jīng)抵扣的票要在抵扣平臺怎么操作?
請問老師,去年抵扣了一張發(fā)票,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出,怎么操作呢?比如抵扣的稅金是7萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出,是不是這個月要勾選七萬的進(jìn)項(xiàng)來抵?
請問老師,去年抵扣了一張發(fā)票,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出,怎么操作呢?比如抵扣的稅金是7萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出,是不是這個月要勾選七萬的進(jìn)項(xiàng)來抵?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負(fù)數(shù)會不會有問題


那張票不能用
現(xiàn)在要去轉(zhuǎn)出來補(bǔ)稅
你好,能具體說明一下不能用的原因嗎?
再問另個問題。一間公司是9%稅率的。有次把發(fā)票開成3%的了。而且過月了申報表顯示這次3%的簡易征收了。要怎么處理?
你好,需要把錯誤稅率的發(fā)票申請紅沖,然后開具正確稅率的發(fā)票
那這個月增值稅那里顯示簡易征收怎么辦?現(xiàn)在沖紅那錯誤稅率3%的,下月增值稅申報表那里又是怎樣情況?
第一問題發(fā)票不能用的原因就是發(fā)票開錯了
你好,需要把錯誤稅率的發(fā)票申請紅沖,然后開具正確稅率的發(fā)票 那這個月增值稅那里顯示簡易征收,下個月簡易征收收入填寫負(fù)數(shù)就是了
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝