同學(xué)你好 也要交印花稅的
老師我司是電腦銷售和維修服務(wù)公司,開(kāi)13點(diǎn)稅記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,維修服務(wù)記了其他業(yè)務(wù)收入,交印花稅是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+成本嗎,要不要加其他業(yè)務(wù)收入
老師你好,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要交印花稅,那其他業(yè)務(wù)收入交印花稅嗎?
老師,申報(bào)印花稅時(shí)是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,加工承攬時(shí)加工費(fèi)按其他業(yè)務(wù)收入繳納印花稅,這其他業(yè)務(wù)收入是繳納兩次嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售收入需要交印花稅嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn):處置固定資產(chǎn)賣掉公司的貨物運(yùn)輸車輛的,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入時(shí),請(qǐng)問(wèn)申報(bào)印花稅時(shí),還需要把其他業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合并納稅嗎?那如果賣車業(yè)務(wù)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那請(qǐng)問(wèn)需要合并一起交印花稅嗎?蟹蟹老師
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢