您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
老師,每月末計提的社保公積金,用什么做附件?
一般公司當月(工資社保公積金)賬務(wù)處理:是分別做支付上月工資社保公積金,計提本月工資社保公積金處理嗎?
這是附件,計提本月工資,社保和公積怎么做
老師,社保和公積金都是交本月的,工資是下個月發(fā)放的,社保和公積金和工資一起發(fā)放,那這個社保和公積還要計提嗎,
老師,計提工資和社保公積金,繳納工資社保公積金怎么做分錄呢?
我單位稅務(wù)風險提示 2022年其他應(yīng)付款余額較大且占增值稅全部銷售收入比例較高造成少記增值稅應(yīng)稅收入 ,賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風險
老師,單位采購的藿香正氣水放哪個科目
老師您好,現(xiàn)在成立公司都要實繳注冊資本了嗎?
之前一筆費用少做了,做了一以前年度損益調(diào)整,那今年匯算清繳要怎么報,怎么提現(xiàn)呢?
老師,我編制資產(chǎn)負債表的時候應(yīng)收賬款明細科目如下: 應(yīng)收賬款-A公司100萬 -B公司200萬 -C公司?80萬 我財務(wù)報表里應(yīng)收賬款可以是220萬嗎?還是必須要將80萬填列到資產(chǎn)負債表的預收賬款?
您好,我想問一下我們是培訓機構(gòu),收費時做預收款,后面付發(fā)票,那確認收入時,后面付什么原始憑證啊
2018年成立的公司,實繳注冊資本最遲什么時候?
老師,您好!問下企業(yè)工商年報的社保本期實際繳費金額是怎么填呢?公司和個人的總計嗎?怎么找數(shù)填呢?
請問老師,公司經(jīng)營的停車場,產(chǎn)生的電費,保安工資等成本,屬于讓渡使用權(quán)成本,還是其他?
老師您好,我在做企業(yè)所得稅匯算清繳,賬面金額應(yīng)發(fā)工資16000,實發(fā)17000,請問稅收金額應(yīng)填多少?
為啥是錯的
我這樣寫就是錯
你們先交社保還是先發(fā)工資
題目就是這樣
我也不知道
實際工作中分錄就是這樣做的