你好 安3%繳納增值稅的
小規(guī)模公司開普票3個(gè)點(diǎn)的,季度已超30萬(wàn),應(yīng)該要交的增值稅是按1個(gè)點(diǎn)交還是3個(gè)點(diǎn)交稅?
老師,我們是小規(guī)模,開了張3個(gè)點(diǎn)的專票,可以享受疫情優(yōu)惠政策按1個(gè)點(diǎn)交增值稅嗎?
我們是小規(guī)模納稅人,開的發(fā)票是3個(gè)點(diǎn),超過30萬(wàn)的。請(qǐng)問一下申報(bào)增值稅的時(shí)候是安3個(gè)點(diǎn)交增值稅,還是可以享受優(yōu)惠安1個(gè)點(diǎn)交增值稅?
小規(guī)模納稅人有按季申報(bào)超過30W是減按1個(gè)點(diǎn)征收增值稅的嘛。那我們實(shí)際賬務(wù)處理的時(shí)候,科目“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅” 按哪個(gè)稅率入賬,是3個(gè)點(diǎn)還是1個(gè)點(diǎn)。我理解的是按3個(gè)點(diǎn)來處理
老師好!小模模納稅人現(xiàn)享受的1%的征收率優(yōu)惠政策是需在開票時(shí)就選1個(gè)點(diǎn)還是按3個(gè)點(diǎn)開了交稅時(shí)照常享受1個(gè)點(diǎn)的優(yōu)惠(超過30萬(wàn)了,開票時(shí)原設(shè)的3個(gè)點(diǎn)沒改)謝謝
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
只有開1個(gè)點(diǎn)發(fā)票才可以安一個(gè)點(diǎn)享受優(yōu)惠是不是。專票也可以開一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票按1個(gè)點(diǎn)交增值稅是不是?
你好 對(duì)的 是這么做的