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和關(guān)聯(lián)公司分?jǐn)傋饨?,但是發(fā)票尚未到,需要在當(dāng)月做費(fèi)用嗎?如果要做的,是通過什么科目?

2021-03-05 11:19
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-05 11:21

你好,需要在當(dāng)月做費(fèi)用 借:管理費(fèi)用等? 貸:其他應(yīng)付款

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快賬用戶7984 追問 2021-03-05 11:23

那發(fā)票不是當(dāng)月的,可以放回當(dāng)月?

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齊紅老師 解答 2021-03-05 11:25

沒有跨年的實(shí)際工作中是可以的

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你好,需要在當(dāng)月做費(fèi)用 借:管理費(fèi)用等? 貸:其他應(yīng)付款
2021-03-05
需要在本月計(jì)提,不用等發(fā)票
2021-03-04
同學(xué)你好 籌建期的都計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)就行了 進(jìn)去營(yíng)業(yè)期之后按月攤銷
2021-05-31
你好;? ?1.? ?先買來用的 ; 計(jì)入 原材料? ; 2.? ?到時(shí)領(lǐng)用在計(jì)入制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本核算 ; 3.? 你們買的 付款了沒有開票 做暫估 ;借原材料- 暫估貸銀行存款? ; 4.? ? ? ? 計(jì)入原材料去? ?; 這個(gè)是生產(chǎn)必要的材料的話;? 如果只是工具輔料? ?就可以計(jì)入周轉(zhuǎn)材料- 低值易耗品去 ; 5.? ? ?收到發(fā)票 在紅沖暫估分錄。 在按發(fā)票做一遍? ?
2022-12-27
你好 ; 是的。? 既然是研發(fā)部門發(fā)生的; 計(jì)入研發(fā)支出去 ; 按月來分?jǐn)傁? ?
2022-01-12
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