你好,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以全部用上的 結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)當(dāng)按8250噸*購(gòu)進(jìn)單位成本 計(jì)算,需要把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷?
老師,一月份開進(jìn)來(lái)的煤炭噸數(shù)是10591.26噸 我們銷售出去的是8250噸 我把10591.26噸的進(jìn)項(xiàng)稅額全部用上了 而且成本也全部按照10591.26噸結(jié)轉(zhuǎn)了 ,應(yīng)該如何處理?
老師你好,我們是一家汽車銷售公司,本月在電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候,自動(dòng)帶出來(lái)了需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額為56660.40元,其中廠家給我的折讓稅額為:18880.00元,剩余:37780.00,發(fā)票也沒有收到,應(yīng)該是也是廠家給我的發(fā)票有問(wèn)題我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣的稅額,之前的會(huì)計(jì)他把廠家給我們開的折讓證明部分是把進(jìn)項(xiàng)稅額在借方做的負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么處理?我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負(fù)數(shù)對(duì)嗎?把把稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)帶出的總進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分的差額在做一筆會(huì)計(jì)分錄: 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出):37780.40 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額):37780.40 這樣處理還是應(yīng)該怎么做?
我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅。原材料的來(lái)源是從閉坑礦山治理過(guò)程中取得的,原材料成本是根據(jù)閉坑礦山治理項(xiàng)目的合同價(jià)及治理期限按期分?jǐn)偟?,現(xiàn)有一閉坑礦山,有建材石料產(chǎn)出,也有礦石產(chǎn)出(礦石銷售是一般計(jì)稅),它們的成本按產(chǎn)出的噸位分?jǐn)偤怂?,也就是進(jìn)項(xiàng)稅額要計(jì)算抵扣,工程費(fèi)用按合同付款,前期的已計(jì)算抵扣,后來(lái)又陸續(xù)收到工程發(fā)票因沒有銷項(xiàng)稅暫放在待認(rèn)證科目了,而且原材料科目已結(jié)轉(zhuǎn)清了, 請(qǐng)問(wèn)老師,這種情況應(yīng)該要在12月份把不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算出來(lái)計(jì)入成本費(fèi)用中吧?
工業(yè)制造業(yè)成本核算中,上一任會(huì)計(jì)把本月購(gòu)入的原材料,沒有根據(jù)產(chǎn)品耗用情況直接全部領(lǐng)用到了生產(chǎn)成本中。(舉個(gè)例子吧,比如本月購(gòu)入原材料汽車輪胎100只入庫(kù)。本月銷售汽車10輛,沒有半成品,在產(chǎn)品,就是說(shuō)本月應(yīng)該領(lǐng)用的汽車輪胎是40只,但上任會(huì)計(jì)把100只輪胎全部轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本中,最終形成的庫(kù)存商品,并結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,舉例的只是一個(gè)原材料,其他原材料也是這種情況。因?yàn)樯先螘?huì)計(jì)購(gòu)進(jìn)原材料就沒有數(shù)量和單價(jià)的核算。直接根據(jù)金額按照一定的比例轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本。 他現(xiàn)在留給我的問(wèn)題是,我這個(gè)月同樣銷售了10輛汽車,如果按照正常的話也要領(lǐng)用40個(gè)輪胎,由于上個(gè)月100只輪胎已全部領(lǐng)完,余額為零。那么現(xiàn)在原材料就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),該怎么調(diào)整分錄如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,是這樣的,我們5月份購(gòu)進(jìn)商品25噸,對(duì)方當(dāng)月就開了專票,貨沒有發(fā),因?yàn)槲覀兌际俏覀冧N售多少,對(duì)方就發(fā)多少貨過(guò)來(lái),我們沒有支付貨款,也沒有認(rèn)證,我5月份是這樣賬務(wù)處理的,沒有暫估 借:在途物資 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 我們可以享受加計(jì)扣除,8月份我們銷售10噸,單月賬務(wù)處理 借:庫(kù)存商品 貸:在途物資 銷售時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 加計(jì)扣除部分沒有在賬上處理,這個(gè)應(yīng)該怎么處理
公司是買課程的,比如賣會(huì)計(jì)課,開票怎么開
老師,下面標(biāo)紅的這句話,適用建筑服務(wù)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目3%,按1%預(yù)繳增值稅嗎?一般納稅人和小規(guī)模納稅人
小規(guī)模納稅人開130萬(wàn)三個(gè)點(diǎn)的專票需要交多少增值稅?多少附加稅。
老師,資本公積科目需要設(shè)二級(jí)科目嗎?
老師,利潤(rùn)總額包括包括營(yíng)業(yè)外收支嗎
老師幫我看看這個(gè)憑證我有點(diǎn)迷糊
老師麻煩問(wèn)一下,我在裝訂2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表,稅款所屬期是2023年12月,但是填報(bào)日期是2024年1月10號(hào),需要裝訂在2023年,還是2024年,謝謝老師
老師,我建賬套的時(shí)候月份選錯(cuò)了,怎么更改?
利潤(rùn)總額包括包括營(yíng)業(yè)外收支嗎
老師 您幫我看一下這個(gè)
可是有個(gè)難題 我進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)是好幾種單價(jià)和噸數(shù)組成的 我該按什么來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)這8250噸呢 還有剩余的2341.26的庫(kù)存我該按什么價(jià)格做庫(kù)存
你好,你單位對(duì)發(fā)出存貨的計(jì)價(jià)方法是什么呢? 是同一種煤?jiǎn)蝺r(jià)不同嗎?
不同,單價(jià)也不同
我采用月末一次加權(quán)平均法
你好,煤不同,單價(jià)不同,那應(yīng)當(dāng)分別設(shè)置明細(xì)核算才是的?
老師,單位加了7000的汽油費(fèi),是進(jìn)入管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用
你好,單位加了7000的汽油費(fèi),這個(gè)是單位管理人員車輛加油費(fèi)嗎?
很小的公司,算是老板加的油吧
你好,是老板加的油費(fèi),通常是計(jì)入管理費(fèi)用科目核算?