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老師,我做一家商貿(mào)倉庫的內(nèi)賬會計,老板叫我從這個月開始重新做賬,以前的往來款項丶庫存現(xiàn)金銀行存款,我要怎樣處理才能體現(xiàn)我這個月做的數(shù)據(jù)?

2021-03-04 13:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-04 13:49

你好 做個交接表,上月往來,庫存現(xiàn)金,銀行存款的期末余額,核對完后,簽字。用這個期末余額作為這個月的期初額,開始做。

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快賬用戶9531 追問 2021-03-04 15:11

那等這個月結(jié)束后記錄的數(shù)據(jù)是本月余額,能單獨體現(xiàn)這個月的數(shù)據(jù)嗎,用這個單獨數(shù)據(jù)交與老板看,老板就要的是本月開始做的數(shù)據(jù)。

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齊紅老師 解答 2021-03-04 15:17

你好 如果用的做賬軟件,把這個月數(shù)據(jù)做上以后,出個報表 或者打印科目匯總表就是本月的余額,給老板看就可以。

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快賬用戶9531 追問 2021-03-04 16:04

庫存現(xiàn)金因為上月是負的500多萬,那這個月如果收到現(xiàn)金,科目余額表金額是和上月計算的余額,不單獨體現(xiàn)這個月收入多少。對不?

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齊紅老師 解答 2021-03-04 16:06

你好,是的,可以把庫存現(xiàn)金科目明細打印出來,找到本月明細,就是你做的金額

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快賬用戶9531 追問 2021-03-04 16:41

老師,開銷售單發(fā)出的貨,有很多品名,然后被退回一種,這種情況怎么處理?我們是金蝶軟件。

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齊紅老師 解答 2021-03-04 16:42

你好,原來做的分錄,按照退回金額反著做一遍

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齊紅老師 解答 2021-03-04 16:46

你好 如果跨月了,還要開紅字發(fā)票

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快賬用戶9531 追問 2021-03-04 23:27

老師,是內(nèi)賬,而且是開出銷售單次日就返回銷售單做賬,就是頭天交到客戶手里,馬上點貨,不要的第二天就退回了,這種單據(jù)在金蝶軟件上怎么處理?

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快賬用戶9531 追問 2021-03-04 23:40

要在金蝶軟件里怎么處理退回的貨,而且是同一張銷售單里的某一個商品。

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齊紅老師 解答 2021-03-05 06:40

你好 退回的貨重新入庫,如果還沒開票,按實際銷售的開票,再做賬。

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快賬用戶9531 追問 2021-03-05 10:31

老師,開出銷售單,在收錢的時候,在某一個商品上價格減少,比如單價是10.5元,但實際收到是10元,這種賬務(wù)怎么處理? 我是內(nèi)賬會計。

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齊紅老師 解答 2021-03-05 10:36

你好? ? 銷售時 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 客戶付款,賣價跟實際收款價格差計入銷售費用 借:銷售費用? (差額) 銀行存款? ?(實際收到金額) 貸:應(yīng)收賬款 (全部銷售收入)

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快賬用戶9531 追問 2021-03-05 11:22

老師,就是開出銷售單,倉庫也登記出庫了,但是銷售員拿到客戶手上,又退回一部分,這個賬務(wù)處理?

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齊紅老師 解答 2021-03-05 11:37

你好 上面你說的收款減少是單獨一筆業(yè)務(wù)還是因為這次退貨,收款減少?

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快賬用戶9531 追問 2021-03-05 11:59

上面收款減少的我明白了 就是開在同張單子上有幾個商品,倉管也出庫記賬了,但是客戶見到商品時又退回某個商品,這種情況在金蝶軟件里要操作哪些步驟?還有賬務(wù)處理?

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齊紅老師 解答 2021-03-05 12:06

你好,當時產(chǎn)品出庫的時候你們開票做賬了,如果開票做賬了(沒有跨月) 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-——銷項稅 貸:應(yīng)收賬款? ? 如果跨月,發(fā)票沖紅以后,再做相同的分錄。 如果從發(fā)貨,到貨退回,一直沒有開票做賬,按對方實際確認收貨金額開票做賬

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快賬用戶9531 追問 2021-03-05 13:22

老師,少收錢在銷售費用的二級科目是?

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齊紅老師 解答 2021-03-05 13:38

你好 可以做個銷售費用的二級科目

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快賬用戶9531 追問 2021-03-05 13:47

老師,少收錢應(yīng)該是什么二級科目?

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你好 做個交接表,上月往來,庫存現(xiàn)金,銀行存款的期末余額,核對完后,簽字。用這個期末余額作為這個月的期初額,開始做。
2021-03-04
差額放到這個科目就可以
2021-03-02
你好,你把庫存現(xiàn)金這筆分錄沖紅即可
2020-08-11
借銀行存款貸庫存現(xiàn)金 或者借庫存現(xiàn)金貸銀行存款 調(diào)整回來
2020-09-17
賬實不符嗎 先盤點清楚實際庫存 然后對應(yīng)出每種的差額做表統(tǒng)計出來 以后你逐漸調(diào)整一致就可以 和老板說好賬實不符不是你的責任 你可以調(diào)整一致
2023-07-27
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