同學(xué)你好 紅沖多做的就行了
請問老師,我們公司做了兩套帳,代理公司一套我們一套,20年底發(fā)現(xiàn)19年我們公司少計提了應(yīng)該退回的附加稅,而代理公司記了,現(xiàn)在附加稅退回來了,我應(yīng)該怎么把帳和代理記賬公司調(diào)平呢
老師您好,我們交接了賬務(wù),發(fā)現(xiàn)原來的代理記賬把應(yīng)付賬款30832元的同一個公司錄了兩筆,應(yīng)該如何調(diào)賬?
原來的代賬公司把一月份的稅控盤服務(wù)費280做在了應(yīng)收賬款里,本應(yīng)該做在管理費用里。我剛接手,已經(jīng)做好了789月的賬才發(fā)現(xiàn)的。不改那筆做錯了的賬可以嗎,
老師好,今天整理賬務(wù)發(fā)現(xiàn)之前的會計把這筆業(yè)務(wù)的(應(yīng)收賬款,寫成了應(yīng)付賬款,而且登記的也是這家公司應(yīng)付賬款下),請問如果調(diào)整怎樣調(diào)整?
老師我發(fā)現(xiàn)記賬公司把2021年12月的一筆業(yè)務(wù)做錯了,是物業(yè)收了我們公司的裝修押金,她直接做成了應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在空余直接調(diào)賬: 借:其他應(yīng)收賬款-XX,貸:應(yīng)付賬款--XX嗎?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
老師會計分錄應(yīng)該怎么寫呢?
之前分錄怎么做的