借庫存商品 紅字? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 紅字 貸應(yīng)付賬款? 紅字
你好老師,采購?fù)素洠瑢Ψ介_紅字發(fā)票過來怎么做賬呢,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,你好,采購的貨物退了,供貨商給開的紅字發(fā)票,是直接紅沖之前的進(jìn)項(xiàng)稅,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
請問如果上個(gè)月由于溝通原因本來以為某一筆進(jìn)項(xiàng)需要退貨并開紅字發(fā)票,我方也開具了紅字發(fā)票信息表,由于稅務(wù)要求需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。但是本月經(jīng)雙方溝通不需要做退貨處理了,這時(shí)也就不需要開紅字發(fā)票了,但報(bào)稅時(shí)已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,此時(shí)如何做賬呢,具體會計(jì)分錄如何寫呢?望各位不吝賜教。
老師,你好。已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月發(fā)生采購?fù)素?,請問這筆分錄如何做呢?是通過進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是通過待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)做呢?正確的分錄是什么呢?
你好老師,對方開了紅字電子專票,是不是應(yīng)該給我發(fā)過來,我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
額,那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅? 紅字? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 紅字
貸方,進(jìn)項(xiàng)?不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?為啥轉(zhuǎn)到未交增值稅呢?這樣不就得繳稅?
紅字發(fā)票,金額負(fù)數(shù)就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的意思